<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione documentale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>25917213D3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Medilife S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 693500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/04 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="2"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio infermieristico reparto solventi, IGV e DH Pertini</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0444735EEA;  0444736FBD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Coop. Nuova SAIR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 771354,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="3"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio infermieristico reparto solventi, IGV e DH Pertini</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2603841590,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ma.Ca. S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4744056,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="4"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Sportello Unico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4378001A2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NTA S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2808000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="5"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Noleggio sistemi terapia antidecubito</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>341759DD8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Sanacilia S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 249375,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="6"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di ristorazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>55706895FC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Dussmann Service S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2131867,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="7"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio lavanolo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5999231209,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Pacifico s.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 747696,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/13 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="8"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di assistenza infermieristica Rebibbia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5887524543,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Nuova SAIR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3948800,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="9"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio socio sanitario struttura residenziale Via Osimo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4637551426,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Auxilium s.c.s.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 248529,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="10"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1820 - Lavoro interinale - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio somministrazione lavoro interinale amministrativo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5887188539,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Gi Group spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1638538,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="11"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio socio riabilitativo struttura residenziale Le terrazze</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>34200201C9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Nuove Risposte coop.soc. ONLUS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 241742,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="12"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio trasporto liquidi biologici</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5765576FD0.</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Traser srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 504000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="13"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio smaltimento rifiuti speciali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>454673546A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Delta Petroli spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 851623,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="14"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio vigilanza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5908760EFD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI IstitutoVigilanza Argo srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1669276,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="15"><Azienda sanitaria>RM B</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio assistenza infermieristica</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5887245443,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Nuova Sair Societa' Cooperativa Onlus</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2473936,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="16"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio vigilanza delle strutture Aziendali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0168772B0C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Italpol</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2485071,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/09/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="17"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di rimozione carogne, cattura piccoli animali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>049373315C LOTTO 1 - 04937607A2 LOTTO 2 - 04937710B8 LOTTO 3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Pet in Time 24 - Sameco</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 206000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="18"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio manutenzione aree verdi/Cooperative sociali integrate di tipo b</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>559745914B LOTTO 1 - 5597510B5E LOTTO 2 - 559753827C LOTTO 3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Le Tamerici</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 131560,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="19"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio assicurativo aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 388458,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="20"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione magazzino economale, archiviazione documentazione cartacea e non</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0439921A48</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 150000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="21"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO CAD E Progetto Home in Hospital</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2940247095,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Osa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2663784,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="22"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Trasporto emodializzati</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0480978399 LOTTO 1  - 048098488B LOTTO 2 - 0480986A31 LOTTO 3 - 04809940CE LOTTO 4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Consorzio SIT 2000</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 664455,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/13 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="23"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio trasporto disabili presso centri ex art.26 L.833/78</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>530030915B LOTTO 1 - 5300320A6C LOTTO 2 - 5300325E8B LOTTO 3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Consorzio SIT 2000</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1079284,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="24"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio trasporto ordinario interospedaliero</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3619061F99</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Nuova Croce Verde Romana</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 500000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="25"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio postalizzazione screening aziendali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Postel spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 144000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="26"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia e sanificazione per i presidi del DSM</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>48418168F4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Coop Il Grande Carro</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 132995,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="27"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>affidamento in outsourcing dello sportello unico integrato e dei servizi amministrativi di supporto</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Nta/Camus</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2776732,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/05/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 5,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="28"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio di ossigenoterapia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4692004C2D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Linde</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1205568,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="29"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI RIUTILIZZO DI DISPOSISTIVI MEDICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4360840701,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 220000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="30"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 256381,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="31"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio ristorazione e mensa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Serist</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2188670,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/04/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 5,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="32"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di lavanolo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6008969615,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Servizitalia</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1194499,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="33"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio tesoreria - Banca Fiduciaria per La gestione  finanziarie dell'Ente</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>BNL/Paribas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1300000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="34"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia e sanificazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5846312149,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ma.Ca.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3028569,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="35"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio raccolta trasporto e smaltimento (rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie)Servizio smaltimento materiale fuori uso</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 52689971,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Di Nizio Eugenio</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 468000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="36"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio sostitutivo mensa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5445211A42</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Qui Ticket</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 423966,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="37"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO ASSISTENZA RIS-PACS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5041022EF0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BIESSE MEDICA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 109891,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 33,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="38"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE POWERLAB</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>636986206A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NOEMALIFE SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 157433,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="39"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA E SUPPORTO AREA GESTIONALE ED AREA OSPEDALIERA DEI SISTEMI INFORMATICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6369581884,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 189837,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="40"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ICT</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0165132F38</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI G&amp;F/Si&amp;O</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 263340,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/08/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="41"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA CONVENZIONE SPC E SERVIZI IN OUTSOURCING</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1610241CE5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 522847,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="42"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>materiale diagnostico (Lotto LAB01: CORE-LAB LOTTO LAB02: RICERCA SANGUE OCCULTO), con locazione dei sistemi macchina, per le esigenze del Laboratorio Analisi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>vedi dettaglio in scheda aziendale</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 425376,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="43"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>POPME ENTERALI PER PAZIENTI DOMICILIARI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5313254BE5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LINDE MEDICALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 189326,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="44"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0280 -  Materiali e prodotti per uso veterinario</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FARMACI E BENI PER VETERINARIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 117469,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="45"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione edile</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>52339128CF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Combustibili Nuova Prenestina srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 456155,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="46"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Gestione, manutenzione e conduzione (inclusa la fornitura dei vettori energetici)degli impinati tecnologici di proprieta' o nella disponibilita' delle Azienda Sanitarie</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2767501611,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI: Cofely Italia Spa - Combustibili Nuova Prenestina</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7413934,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/11/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>proroga fino al 03.02.2016</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="47"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2763427419,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI: Ingegneria - Biomedica Santa Lucia - S.p.A. (mandataria) –</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1353855,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>proroga fino al 05.10.2015</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="48"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione immobile sito in Via Giorgio Giorgis, 56 - Fiumicino</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>\</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Sig. Angelo IOTTI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 261761,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/04/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>72+72</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="49"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione immobile sito in Via Arturo Colautti, 28/30 - Roma</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>\</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>IPAB - IRAI per l'Assistenza all'Infanzia</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 223861,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2005/11/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>108+108</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="50"><Azienda sanitaria>RM D</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione immobile sito in via dell'Imbrecciato, 71 - Roma</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>\</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>C.G.M.I.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 255630,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>72+72
(scaduto)</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="51"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla ditta ERREBIAN Spa, mediante RDO MEPA della fornitura semestrale di toner e cartucce originali occorrenti alle strutture aziendali della ASL RME</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>610222428C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Errebian Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 237496,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="52"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio di cui ale determinazione n. B02371 del 24/04/2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4458072564,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>So.Ge.Si Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1196525,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="53"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di pulizia , sanificazione, consegna e trasporto occorrente ale aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/05/2014 - 30/04/2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>572428121E (derivato), 26033017F0 (originario)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI La Cascina Global Service Srl - Markas Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5199111,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="54"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - MARKAS SRL. Estensione ex art. 311 c. 4 del DPR n. 207/2010 del contratto di affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alla ASL RME, di cui alla Deliberazione n. 337/2014</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>572428121E (derivato)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI La Cascina Global Service Srl - Markas Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 518408,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/11 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 28,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="55"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/09/2013 - 31/08/2018</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5176588F8A (derivato), 3608338EB3 (originario)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CIR FOOD S.c.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1079676,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="56"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CIR FOOD. Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di ristorazione per gli ospiti dei presidi territoriali di assistenza psichiatrico-riabilitativab dell'ASL RME per il periodo 16/12/2014 - 15/03/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>052898543A (lotto1), - 052898650D (lotto2), - 02289875EO (lotto3), - 193646664A (lotto4)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CIR FOOD S.c.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 225000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 3,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="57"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CIR FOOD. Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di ristorazione per gli ospiti dei presidi territoriali di assistenza psichiatrico-riabilitativab dell'ASL RME per il periodo 16/03/2015 - 15/05/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5176588F8A (derivato), 3608338EB3 (originario)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CIR FOOD S.c.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 180000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="58"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei della societa' QUI Group Spa, per le esigenze del personale dei presidi e delle strutture della ASL RME, alle condizioni contrattuali, regolamentari ed economiche della Convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 6" di cui al lotto 3. Periodo 01/02/2014 - 31/01/2016</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>556288067 (lotto3)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI Group Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 471829,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="59"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento per un anno alla ditta S.i.s Consulting Srl del servizio di monitoraggio spesa farmaceutica e flussi di produttivita' della ASL RME ad esito di gara sul MEPA esperita secondo il criterio dell'oferta economicamente piu' vantaggiosa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5669001F9A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>S.i.s Consuliting Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 189000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="60"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla ditta NoemaLife Spa delle prestazioni inerenti l'aggiornamento tecnologico del sistema di laboratorio. Analisi ed implementazione della piattaforma DNLAB di Laboratorio Logico Unico ASL RME - AO S. Filippo Neri, ai sensi dell'art. 57 comma 2 let. b)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6125162395,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NoemaLIfe Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 175075,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="61"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla ditta Dedalus Spa dele prestazioni inerenti l'avvio di un sistema unico di contabilita' tecnico-patrimoniale presso le sedi della ASL RME e dell'AO S. filippo Neri, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6125021F36</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Dedalus Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 146401,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="62"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento, a seguito di gara a procedura aperta esperitasi mediante procedure comunitarie ai sensi del D.lgs n. 163/2006, del servizio di gestione del Centro Elaborazione Dati Aziendale della ASL RME, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due, alla ditta Intersistemi Italia Spa a partire  dalla data del 01/04/2015.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>45008971B4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Intersistemi Italia Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 432099,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="63"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>HEART LIFE CROCE AMICA - Affidamento del servizio di trasporto infermi intraospedaliero della ASL RME. Periodo 01/10/2014 - 30/09/2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3131202D9E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Heart Life Croce Amica Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 650135,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="64"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>HEART LIFE CROCE AMICA - Estensione ex art. 311 del DPR n. 270/2010 del conratto di affidamento del servizio di trasporto infermi intraospedaliero della ASL RME</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3131202D9E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Heart Life Croce Amica Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 262661,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="65"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>HEART LIFE CROCE AMICA - Affidamento del servizio di trasporto, tramite ambulanza, di soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico dall'abitazione al centro di dialisi e viceversa, residenti nel territorio della ASL RME. Periodo 15/12/2014 - 14/12/2016</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3026734BE6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Heart Life Croce Amica Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 203148,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="66"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MEDITRAL- Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto disabili residenti nel territorio della ASL RME, Municipi 17-18-19-20 ed in carico in regime semiresidenziale presso i cntri di riabilitazione del territorio cittadino reso per il periodo 01/01/2015 - 28/02/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3379555103,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Meditral Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 354930,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="67"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MEDITRAL- Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto disabili residenti nel territorio della ASL RME, Municipi 17-18-19-20 ed in carico in regime semiresidenziale presso i cntri di riabilitazione del territorio cittadino reso per il periodo 01/03/2015 - 31/04/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3379555103,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Meditral Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 362185,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="68"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione Convenzione Consip "Telefonia fissa e Connettivita' IP 4" per il periodo 01/02/2012 al 16/09/2015, affidamento dei servizi alla societa' Fastweb Spa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3989394811,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 119288,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 44,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="69"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Estensione Convenzione Consip "Telefonia fissa e Connettivita' IP 4" - Progetto VoIp</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3989394811,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 709691,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 40,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="70"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Estensione Convenzione Consip "Telefonia fissa e Connettivita' IP 4" tramite migrazione colegamenti VPN e fornitura della rete internet e del servizio on site di governo e monitoraggio dell'infrastruttura SPC</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5908755ADE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 168021,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 13,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="71"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della gara comunitaria centralizzata a porcedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Periodo 01/02/2014 - 31/01/2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>55569804F6 (derivato), 0459889866 (originario)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Centralpol Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2767855,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="72"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Estensione ex art 311 c 4 del DPR 270/10 del contratto di affidamento del sevizio di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alla ASL RME. Presa d'atto della cessione in affitto del ramo d'azienda dalla societa' Centralpol Srl alla societa' Sevitalia Sicurezza Srl</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>55569804F6 (derivato), 0459889866 (originario)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Sevitalia Sicurezza Srl - Centralpol Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 257783,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 31,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="73"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento annuale del servizio di trattamento chimico, monitoraggio, disinfezione, sorveglianza, monitoraggio periodico e sanificazione degli impianti di trattamento acqua, aria e torri di raffreddamento per la prevenzione della legionella pneumophila, degli Ospedali S. Spirito e Oftalmico di Roma e di tutti i presidi territoriali dell'Azienda ASL RME</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5539324AC3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FiroteK Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 148230,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="74"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI.Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di magazzinaggio, custodia, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprieta' dell'Azienda ASL RME e del servizio di deposito provvisorio di arredi. Periodo 01/09/2014 - 28/02/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4582203987,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Demax Depositi e Trasporti Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 192059,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="75"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MEDILIFE. Affidamento del servizio di produzione e diffusione modulistica documentale e di supporto alla comunicazione /informazione della ASL RME. Periodo 01/12/2014 - 30/11/2019</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4098522F55</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MediLife Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 420900,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="76"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI.Proroga dei rapporti contrattuali relativi al servizio di magazzinaggio, custodia, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprieta' dell'Azienda ASL RME e del servizio di deposito provvisorio di arredi. Periodo 01/03/2015 -31/08/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4582203987,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Demax Depositi e Trasporti Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 576176,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="77"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Cooperativa CAPODARCO. Proroga dal 01/01/2015 al 30/06/2015 dei rapporti contrattuali relativi al servizio di organizzazione e gestione dei servizi di supporto tecnico-amministrativo nell'attivita' di front e back office presso alcune strutture centrali e territoriali della ASL RME.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>024401578A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Capodarco Sc</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3872280,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="78"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Cooperativa CAPODARCO. Proroga dal 01/07/2015 al 30/09/2015 dei rapporti contrattuali relativi al servizio di organizzazione e gestione dei servizi di supporto tecnico-amministrativo nell'attivita' di front e back office presso alcune strutture centrali e territoriali della ASL RME.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>024401578A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Capodarco Sc</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1936140,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 3,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="79"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla ditta Ylem Spa, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura in service per il periodo 01/04/2015 - 31/03/2016 di un sistema completo FOCALPOINT della ditta Becton Dickinson Italia Spa, per la strumentazione citologica su strato sottile occorrente lla UOC Anatomia Patologica</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 61852990000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ylem Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 188490,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="80"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla societa'AGFA Gevaert Spa, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura del servizio di manutenzione biennale in esercizio al sistema enterprise RIS-PACS Aziendale rinnovabile per un ulteriore anno e di estensione funzione funzionale dello stesso per il periodo 01/02/2014 - 31/12/2016 nonche' del servizio di presidio on site per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 necessario al Dipartimento di diagnostica clinica e alle  UU.OO.CC. Cardiologia e Ortopedia e Traumatologia.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>48266158B1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Agfa Geveart Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 506707,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 23,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="81"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla societa' Biese Medica Srl, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, della fornitura dell'aggiornamento e contestuale estensione del sistema RIS PACS Aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6088028F9F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Biesse Medica Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 369776,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="82"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, del servizio di manutenzione a assistenza tecnico-applicativa del sistema RIS PACS in uso presso ACO San Filippo Neri. Periodo 15/04/2014 - 14/04/2015 - Societa' AGFA GEVAERT SPA.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Agfa Geveart Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 115493,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/04/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="83"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento alla societa' Consis, ai sensi dell'art. 57 coma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, dei servizi di manutenzione ordinaria del sistema J-SIS e l'erogazione di servizi professionali specialistici a consumo sui prodotti in licenza d'uso e per le attivita' di migrazione dati verso il sistema CH4 per l'anno 2015, nonche' la fornitura di implementazioni evolutive J-SIS.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Consis Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 420373,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="84"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione a seguito di una procedura di gara aperta, della fornitura di un sistema immunitario per immunoistochimica ed ibridazione in situ occorrenti alla UOC Anatomia Patologica per un periodo di cinque anni</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 644100820,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.Menarini Industrie Darmaceutiche</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 106710,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/11/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="85"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs 163/2006 della fornitura in noleggio di pompe di infusione, con formazione all'uso e manutenzione delle stesse, compresi i lavori di istallazione ed allacciamento al materiale di consumo occorrenti alle esigenze dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri per la durata di due anni rinnovabile o prorogabile fino altri due.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>52166660F8 (lotto1), - 52166893F2 (lotto2), - 5216700D03 (lotto3), - 5216709473 (lotto4), - 52167137BF (lotto5),</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Nicogen Srl, Carefusion Italy Srl,</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 125365,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="86"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CIR FOOD soc. cop. - Recepimento della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E (per le sole strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche) della Regione Lazio, limitatamente al Lotto 3 per il periodo 16/07/2015 - 15/01/2020</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6315049F47</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CIR FOOD Sc</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 467100,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 66,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="87"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RTI EDIL.FA.MAR Srl - Approvazione del I SAL e del relativo certificato di pagamento di € 690.113,47 Iva inclusa al 22%, reltivi all'appalto dei servizi manutentvi e accessori del patrimonio immobiliare della ASL RME per il periodo 01/01/2015 - 31/03/2015 - Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>37163973D2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI EDIL.FA.MAR Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 572076,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="88"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1950 -  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RTI EDIL.FA.MAR Srl - Approvazione del I SAL e del relativo certificato di pagamento di € 690.113,47 Iva inclusa al 22%, reltivi all'appalto dei servizi manutentvi e accessori del patrimonio immobiliare della ASL RME per il periodo 01/01/2015 - 31/03/2015 - Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>37163973D2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI EDIL.FA.MAR Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 118038,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="89"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2082701/2011 tra ASL RME e INAIL, riguardante l'immobile sito in Roma, Via Fornovo 12 e contestuale approvazione di schema d'intesa tra ASL RME ed INAIL</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>INAIL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 225240,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="90"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Autorizzazione alla stipula in via d'urgenza del contratto di locazione tra ASL RME (conduttore) e Alessandrini Antonio e Genesio Spa relativa all'immobile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo 112 per le esigenze del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Alessandrini Antonio e Genesio Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 103700,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="91"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Autorizzazione della stipula del Contratto di Locazione tra ASL RME e INAIL sito in Roma, Via Fornovo 12 per le esigenze istituzionali.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>INAIL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 225000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="92"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Oneri Contrattuali per le strutture immobiliari adibite ad uso Istituzionale della ASL RME per l'anno 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 1663726,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="93"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2550 - Altri oneri diversi di gestione</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Oneri Contrattuali per le strutture immobiliari adibite ad uso Istituzionale della ASL RME per l'anno 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 114350,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="94"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>copertura assicurativa RCT/O    S. SPIRITO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>CIG 5275720DDB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>REASIGURARE LIG INSURANCE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1796108,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 8,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="95"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>copertura assicurativa RCT/O   S.F.N.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>AMTRUST</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2212448,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="96"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE BIOMEDICHE -  ASL RM E</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>CIG 94794278</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GLOBAL SERVICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2851020,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="97"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - EX AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>CIG 04124994F0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GLOBAL SERVICE - TECNOLOGIE SANITARIE SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1432000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/09/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="98"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d'atto della prosecuzione del contratto per la somministrazione del lavoro a tempo determinato di n. 48 Collaboratori professionali infermieri e di n. 01 OSS operatore sociosanitario agiudicato ad Orienta Spa con deliberazione n. 293 del 12/04/2013 dalla ex ACO San Filippo Neri per il periodo 01/01/2015 - 31/08/2015.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Orienta Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1448265,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 8,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="99"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Lotto n. 6).  - Ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 2405662,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="100"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione centrale di Sterilizzazione - Ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 274500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="101"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 1488943,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="102"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Proroga gara a procedura aperta relativa al Servizio di trasporto infermi, materiali sanitari e Personale dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, per un anno,  con facolta' di rinnovo e/o proroga fino a due volte - ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 600000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="103"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento della Gara Comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attivita' sanitarie dei Presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimentali delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Lotto n. 3) ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 570000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/02/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="104"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Procedura aperta relativa all’affidamento di un contratto di noleggio di macchine maceratrici per lo smaltimento di rifiuti organici umani, di fornitura accessoria di materiali monouso e di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di tre anni. ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 133540,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/04/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="105"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione e gestione di un centro unico di servizi documentali per la comunicazione, produzione, gestione e distribuzione dei documenti, degli stampati nonche' per magazzinaggio, conservazione, classificazione e archiviazione dei documenti sanitari  (cartelle cliniche) per la durata di cinque anni. Ex ACO San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 181440,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/08/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="106"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Gara a procedura aperta servizio di vigilanza e sicurezza per la durata di due anni eventualmente rinnovabile/prorogabile per due volte (30/04/2015 - prima scadenza) - Ex ACO San Filipo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Roma Union security Service Srl - Metronotte Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1410840,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 26,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="107"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto - Recepimento Gara Regione Delibere n. 164/CS del 26/02/2014 e n. 479/CS del 24/06/2014 - San Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 6611380,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/02/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 40,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="108"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3002735F4B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6589016,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/12/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 85,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="109"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3002735F4B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6589016,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/12/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 85,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="110"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3002735F4B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/12/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 85,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="111"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5459196,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="112"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5459196,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="113"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="114"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="115"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="116"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0360 -  Materiale per la manutenzione</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto di Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta' o nella disponibilita' della Aziende Unita' Sanitarie Locali, della Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio - ex ACO S.Filippo Neri</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3068422DEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati A2A Calore &amp; Servizi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 91,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="117"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto biennale dei servizi manutentivi ed accessori da eseguire nelle strutture componenti il patrimonio immobiliare  di proprieta', in locazione ed in comodato d’uso della ASL RM “E”, nonche' del servizio accessorio di Call Center</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>37163973D2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI Edil.Fa.Mar. Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2540772,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="118"><Azienda sanitaria>RM E</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1950 -  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Appalto biennale dei servizi manutentivi ed accessori da eseguire nelle strutture componenti il patrimonio immobiliare  di proprieta', in locazione ed in comodato d’uso della ASL RM “E”, nonche' del servizio accessorio di Call Center</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>37163973D2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI Edil.Fa.Mar. Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="119"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/F (RISCALDAMENTO)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>122214846E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI A2A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1050861,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/04/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="120"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/F (UTENZE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>122214846E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI A2A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1395738,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/04/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="121"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/F (MANUTENZIONI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>122214846E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI A2A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1610779,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/04/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="122"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA AZIENDALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3796408EF9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MANUTENCOOP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 630117,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="123"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5280220F5F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PRIMA VERA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1131408,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/05/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="124"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO TRASPORTO INFERMI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>35519688B6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HEARTH LIFE CROCE AMICA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 518985,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="125"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI PULIZIA, AUSILIARIATO E FACCHINAGGIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>58668852A9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MANUTENCOOP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4378981,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="126"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5686698BA2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FORA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 471303,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="127"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI LAVANOLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4474421902,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 710596,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="128"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO MENSA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>461355278B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VIVENDA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 969994,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="129"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4930403942,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DI NIZIO EUGENIO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 289769,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="130"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>47260961CC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COOPERATIVA CAPODARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1497096,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="131"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO VIGILANZA E VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4386032C18</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ITALPOL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2558227,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="132"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI PERSONALE SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2943620012,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>N.T.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 402844,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="133"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE FISICA DOCUMENTAZIONE CARTACEA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2668372A39</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 374416,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="134"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SISTEMA RIS-PACS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0411290F3A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FUJIFILM ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 346573,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="135"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FORNITURA BUONI CARBURANTE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6056313397,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENI S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 134200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="136"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5872532/6349231F28</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 107250,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="137"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CONSIP PER TUTTE LE SEDI AZIENDALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5288422FE0/6349285BB9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 288335,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="138"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 – FORNITURA SERVIZI TOIP DATI/FONIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6349246BBA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 136500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="139"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE AREE OSPEDALIERE, LABORATORI ANALISI, AMMINISTRATIVO CONTABILE, GESTIONE RISORSE UMANE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>63104636CD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 582308,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="140"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1370 -Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DI ANATOMIA PATOLOGICA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Azienda Ospedaliera San Filippo Neri</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 550000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="141"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione  immobile sede legale Via Terme di Traiano 39/a Civitavecchia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cassa nazionale periti ragionieri</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 352676,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>1998/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 144,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="142"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione  immobile sede CSM Distretto F/1 Via delle Azalee, 13 Civitavecchia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Navarra Angelo Caludio &amp;figli sas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 126000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 216,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="143"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sede poliambulatorio Distretto F/1 Via Etruria, 14 Civitavecchia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Finleonardo srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 240000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2005/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 180,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="144"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione sede universitaria Bracciano Via di Santa Lucia, 22 Bracciano</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Sig. Sbaffoni Lino</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 104000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="145"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sede TSMREE - DSM Distreto F2/3 Via Trento, 18</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Rivaset srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 105834,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/11/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 144,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="146"><Azienda sanitaria>RM F</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sede Medicina legale -TSMREE - DSM Distretto F/4 Via Adriano I°</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>/</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Virginia sas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 126711,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 144,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="147"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Implementazione sistema digitale Screening mammogrfico, citologico e screening colorettale Azienda Usl Roma G - outsourcing informatico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2825547325,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOC. AEDOS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 179000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/04/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>FINO A NUOVA GARA TERMINE 31/12/2015</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="148"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d'atto del servizio svolto e rinegoziazione del servizio di facchinaggio a richiesta - Soc. Cooperativa a.r.l. Euro Service 2004.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1978316DFE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>EUROSERVICE 2004</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 110000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>PROROGA FINO
A NUOVA GARA. AUTORIZZATA IN FORMA</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="149"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1400 - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto del servizio di screening mammografico e cervico uterino e del noleggio di workstation mammografica e software di refertazione effettuato sul territorio dalla ditta Alliance Medical srl. Autorizzazione di proroga tecnica alla stessa societa'</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 89384203,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ALLIANCE MEDICA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 461134,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>FINO A NUOVA
GARA PROBABILE TERMINE 31/12/2015</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="150"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio piccolo facchinaggio, riordino degli ambienti, trasporto di materiale d’uso e di consumo dai magazzini dei Presidi e Distretti della AUSL Roma G effettuato dalla ditta Tecnosan.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>399805642E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TECNOSAN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 384157,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>FINO A NUOVA GARA. LA NUOVA PROCEDURA SARA' PREDISPOSTA DALLA R.L. COME DA PIANO 2015-2016</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="151"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento quadriennale del servizio di noleggio autovetture per il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Roma G tramite convenzione CONSIP alla ditta AXUS ITALIANA srl.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1691250FA2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AXUS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 208837,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/09/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="152"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento quinquennale, tramite convenzione CONSIP, del servizio di noleggio autovetture senza conducente necessarie alle attivita' di istituto delle Strutture dell'Azienda USL Roma G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4194625A0B - 420185044F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LEASE PLAN SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 123219,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="153"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento, tramite MePA, alla ditta Computer Time s.r.l. del servizio biennale del noleggio full-service omnicomprensivo di n° 75 fotocopiatori ricondizionati occorrenti ai servizi dell’Azienda U.S.L. Roma G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>55616735BF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COMPUTER TIME</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 90450,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="154"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DELIBERA 750/2013 Aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici, adeguamento e ristrutturazione locali dei laboratori e fornitura arredi e trasporto campioni biologici per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili per ulteriori due. (NOLO STRUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E COLLEGAMENTO ON LINE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>LOTTO 1/A   43136253F5 LOTTO 1/B   4313713C91</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI BECKMAN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1738400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="155"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INTEGRAZIONE E MODIFICA AGGIUDICAZIONE DELIBERA 750/2013  (NOLO STRUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E COLLEGAMENTO ON LINE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 61777,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="156"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa atto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari prodotti dalle strutture dell’Azienda USL RM/G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ECOSISTEM: 4234256A94 SIRAM: 4234259D0D   DELTA PETROLI: 4234262F86</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ECOSISTEM - SIRAM - DELTA PETROLI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 401639,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>FINO A NUOVA GARA. LA NUOVA PROCEDURA SARA' PREDISPOSTA DALLA R.L. COME DA PIANO 2015- 2016</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="157"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi – Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari n. B02371 del 24/04/2012 avente ad oggetto “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Aggiudicazione Lotti 1, 2, 4, 6 e 8”. Contestuale.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44578351D1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1904907,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>PREVISTA
INDIZIONE GARA REGIONE LAZIO 3 TRIMESTRE</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="158"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi – Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari n. B00860 del 11.03.2013 avente ad oggetto “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Aggiudicazione definitiva dei lotti di gara, di quali il Lotto 3 per l’Azienda USL Roma G.”</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>62020437C9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MA.CA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>36 PREVISTA
NUOVA GARA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="159"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto dei servizi di pulizia tra un intervento e l’altro per i reparti Blocco Operatorio, Sala Parto, UTIC – B.O. impianto PM e Dialisi, e del Servizio Locanda per i reparti di degenza area medica e chirurgica nei PP.OO. dell’ASL Roma G, svolti dalla ditta MA.CA.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>62020437C9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MA.CA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>36 PREVISTA
NUOVA GARA DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="160"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>fornitura biennale, a seguito di RdO MePA, del servizio di giardinaggio e cura delle aree a verde dell’Azienda U.S.L. Roma G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6241444a84</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIA GARDEN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 72000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="161"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi – Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari n. B00437 del 11.02.2013 con la quale e' stata aggiudicata la procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, tra le quali l’Azienda USL Roma G, il Lotto 2 alla ditta Innova Spa.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5250879A6B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INNOVA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2130201,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="162"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto del servizio di ristorazione effettuato dalla ditta Innova S.p.A. presso il P.O. di Monterotondo , l’Ospedale Distrettuale di Palombara e ulteriori posti letto nel P.O. di Subiaco e autorizzazione alla stessa ditta ad svolgere tale servizio agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione della gara comunitaria Regione Lazio fino al 04.08.2018, data di scadenza del contratto.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5250879A6B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INNOVA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 512496,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="163"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla Convenzione CONSIP per il servizio di sostituzione mensa mediante buoni pasto per tutto il personale dipendente della Azienda USL Roma G. Importo € 499.997,40 oltre IVA di legge.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>607345017E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI GROUP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 499997,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/04 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>NUOVO
ACQUISTO PREVISTO SU PROCEDURA</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="164"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi – Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari n. B1899 del 11.03.2011 avente ad oggetto “Procedura ristretta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia – sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Aggiudicazione Lotto 1 relativo alle Aziende USL Roma C e Roma G e Lotto 2 relativo alla Azienda USL Latina”. Rinnovo effettuato fino al 31/01/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>38732009DE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ITALPOL VIGILANZA URBE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2627675,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>AUTORIZZATA
DALLA REGIONE LAZIO GARA AUTONOMA</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="165"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto del servizio svolto, Implementazione e rinegoziazione del servizio di gestione esternalizzata del servizio di ricevimento , deposito e consegna merci sanitarie e medicinali per gli ospedali e strutture sanitarie territoriali e la distribuzione e consegna dei diagnostici e reagenti per i laboratori analisi dell’Azienda USL Roma G alla ditta TRA.SER. Srl. Importo annuo € 635.000,00  + Iva.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3148983EF6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 635000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>FINO A NUOVA
GARA. LA NUOVA PROCEDURA SARA'</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="166"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Procedura aperta per la fornitura triennale del servizio di outsourcing per la gestione dello sportello integrato (back/front/office) per l’Azienda USL Roma G. Proroga tecnica alla Societa' affidataria NTA Nuove Tecnologie Applicate Srl per un anno fino al 14/11/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 478187464,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NTA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1600000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>INDETTA NUOVA
GARA DALLA REGIONE LAZIO. AGGIUDICAZION</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="167"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della procedura aperta per l’affidamento di produzione, gestione e distribuzione di tutti gli stampati occorrenti all’Azienda USL RM G con servizi integrati a favore della ditta Medilife S.p.A. Importo quinquennale € 1.800.000,00 Iva esclusa.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>451572275A4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 360000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="168"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento, a seguito di gara a procedura aperta, della fornitura biennale di toner e cartucce di stampa necessarie alle esigenze dei vari servizi della Azienda USL Roma G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57663785A8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ERREBIAN SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 349858,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="169"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Rinnovo affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO dell’Azienda Sanitaria Locale Roma G alla AMTRUST International Underwriters Ltd. Autorizzato dalla R.L. fino al 31.03.2015. Importo trimestrale € 1.176.750,00 comprese tasse governative.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1176750,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 3,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="170"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. della procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio assicurativo RCT - RCO dell’Azienda Sanitaria Locale Roma G. Periodo 31.03.2015 – 31.03.2016. con possibilita' di rinnovo per un ulteriore anno.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>611226724B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AMTRUST EUROPE LIMETED</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3433350,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12+12</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="171"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio trasporto utenti disabili effettuato dalla Soc. Meditral.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>19512839A9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDITRAL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 149221,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Autorizzata
dalla Regione Lazio</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="172"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DELIBERA 750/2013 Aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici, adeguamento e ristrutturazione locali dei laboratori e fornitura arredi e trasporto campioni biologici per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili per ulteriori due. (TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>LOTTO 1/A   43136253F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ONE EMERGENGY</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 135000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="173"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Rinnovo affidamento del Servizio Trasporti Sanitari Secondari occorrente alle strutture ospedaliere dell’Azienda USL Roma G alla ditta Heart Life Croce Amica.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>00624428C3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HEART LIFE CROCE AMICA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 909000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="174"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Presa d’atto e prosecuzione del servizio di emergenza sangue effettuato dalla ditta Heart Life Croce Amica dal 01.01.2015 al 10.09.2016.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>00624428C4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HEART LIFE CROCE AMICA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 482326,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="175"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1400 - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata da fornirsi agli utenti aventi diritto residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda USL Roma G. Importo complessivo semestrale stimato di gara € 2.950.000,00 (Iva esclusa), piu' € 2.950.000,00 (Iva esclusa) per eventuale rinnovo di 6 mesi.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4158877DDB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOC. OSA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5900000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6+6 IN CORSO
DI AGGIUDICAZIO</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="176"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura carburante occorrente al parco auto dell’Azienda U.S.L. Roma G, attraverso l’uso di fuel card “Euroshell”, accettazione sconto offerto.      Importo presunto € 240.000,00 oltre IVA. Recesso del contratto anticipato alla data 19/12/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 195141668,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SHELL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 240000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="177"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento fornitura di carburante occorrente al parco auto dell’Azienda U.S.L. Roma G, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip “fuel card 5”. Importo presunto € 180.000,00 oltre Iva.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>602271232B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>KUWAIT EX SHELL (SOPRA)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 180000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="178"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZB9156F5E5, Z24134B49F, Z79147E90D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ABBOTT S.R.L</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 181818,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="179"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF712C8171</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DICOFARM S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="180"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZDD147FC29</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FELPHARMA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="181"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZCD12AFE9A, ZC9152C79D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="182"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z5712D233C,Z111343FBA,Z74 12C3CCC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HEINZ ITALIA S.P.A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="183"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z901499887</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HUMANA ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="184"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZD4130C60E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ITALFARMACIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="185"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z861405449</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MELLIN SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="186"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z7D1486A92</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MILTE ITALIA SPA GRUPO HISPANO- ALEMAN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="187"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z6A12B3065, ZDB156F446, ZBD14D0C8A, ZD213B259B,Z3305CDB17,Z97 0DE2F74</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="188"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z6712CCD58</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NORGINE ITALIA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="189"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z8912A8F21</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NUTRICIA ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="190"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z9A136A52B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PREVIFARMA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="191"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z8412FB86F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ALFA WASSERMANN S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="192"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z4A12B88D6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BAYER S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="193"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF013804CE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BIOTRADING PHARMA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="194"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZA612DB9F3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DEAKOS S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="195"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF712C8171</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DICOFARM S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="196"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF313803A7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DMF DIETETIC METABOLIC FOOD SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="197"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF612F20CB, ZE312F247F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>EPITECH GROUP S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="198"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z8212DBA0D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="199"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z1D12C8B51</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LABOREST ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="200"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z7B08F6C69, Z5D138036C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NEUPHARMA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="201"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z2412C34F6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>STEVE JONES S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="202"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E PRODOTTI DIETETICI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA G.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZDF135DD1F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRANSFORMAT AS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Gara inserita
nel piano biennale degli</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="203"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>manutenzione correttiva ed evolutiva sul sistema informativo SIO-SIT e servizi assistenza tecnica</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6348024B1D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Polis-net s.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 220000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="204"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione  ed assistenza tecnica full risk sistema Ris-Pacs aziendale e sistemi di digitalizzazione CR- Societa' Biesse Medica s.r.l.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>X390625827</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Biesse Medica s.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 345000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="205"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione all Convenzione Consip telefonia Fissa e Voip- Operatore Fastweb</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z9405BCA96</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb s.p.a.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1634005,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="206"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Estensione della portata e degli effeti delibera 691/2012 ai sensi dell' art. 57, comma 5 lettra a Dlgs.- n. 163/2006, per realizzazione lavori e servizi complementari indispensabili ai fini del progetto Fonia Voip</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z9405BCA96</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb s.p.a.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 111171,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 23,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="207"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di telemedicina per pazienti cardiopatici e per pazienti diabetici tramite adesione a Contratto quadro AGID (ex CNIPA) ai sensi art.15 Legge 15 marzo 1997, n.59 e s.m.i.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6362058857,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb s.p.a.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 100036,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 17,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="208"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione convenzione AGID per servizi SPC di connettivita' e sicurezza: servizi di Disaster Recovery, infrastruttura Wi-Fi, servizi di help desk e assistenza- periodo maggio 2015-maggio 2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>626443681E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Fastweb s.p.a.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 950613,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="209"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione convenzione AGID per servizi SPC di connettivita' e sicurezza: servizi di Disaster Recovery, infrastruttura Wi-Fi, servizi di help desk e assistenza- periodo maggio 2015-maggio 2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>631331150C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Trade and Rental s.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 152747,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 4,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="210"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>D'Este Costruzionis.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 560913,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Rinnovo tacito ogni 6 anni.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="211"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Immobiliare Roma</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 810000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/01/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Rinnovo tacito ogni 6 anni.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="212"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Immobiliare Leonardo</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 230000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Rinnovo tacito ogni 6 anni.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="213"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Comune di Monterotondo</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 124572,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>1998/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Rinnovo tacito ogni 6 anni.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="214"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto di locazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Cargest</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 160322,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Rinnovo tacito ogni 6 anni.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="215"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Gara Regionale-Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici- Lotto C</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 1222132739,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI Olicar  S.p.A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7333478,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>anni 7 prorogati</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="216"><Azienda sanitaria>RM G</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di manutenzione globale delle apparecchiature ed attrezzature biomediche</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 435091871,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ati Draeger- IBLS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2146168,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/11/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>48 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="217"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1510 - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESSO RSA VILLA ALBANI/ANZIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5449588647,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CONSORZIO COOPERATIVE SINERGIE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1159833,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="218"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSISTENZA DOMICILIARE AD ALTA INTENSITA'</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>29590426B3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI LIFE CURE/SAPIO LIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 8000000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="219"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>LAVANOLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6120484F29</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PACIFICO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1141020,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="220"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PULIZIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6009173E6B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI TEAM SERVICE/SNAM/LINDA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4696375,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="221"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MENSA/RISTORAZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 360907400000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI VIVENDA/SOLIDARIETA' E LAVORO COOP.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3308756,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="222"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico con fornitura di vettori energetici agli immobili della ASL ROMA H</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2776735A33</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI - Siram / Mandataria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2793437,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 88,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="223"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ARIANNA SANITA'</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ENGEINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 145530,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="224"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA ORACLE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6279567E9B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOPRA'  GROUP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 264626,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/05/13 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="225"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE LABORATORI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>NOEMALIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 116394,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="226"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4118277DAD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>S2i Italia</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 138000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="227"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TRASPORTO DISABILI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1043239C0B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDITRAL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 912885,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="228"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6346713141,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI SAMECO/MENGOZZI/T EAM SERVICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 402457,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="229"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico con fornitura di vettori energetici agli immobili della ASL ROMA H</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2776735A33</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI - Siram / Mandataria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3364149,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 88,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="230"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico con fornitura di vettori energetici agli immobili della ASL ROMA H</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2776735A33</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI - Siram / Mandataria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 567012,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 88,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="231"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>POLIZZA INFORTUNI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6081886319,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ALLIANZ SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 197930,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="232"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FORNITURA OSSIGENO GAS MEDICALI + MANUTENZIONE IMPIANTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3008003A97</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI LINDE MEDICALE/SAPIO LIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 671545,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/03/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="233"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CENTRO STAMPA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6177096CDD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 401803,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="234"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>VIGILANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4985571F53</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI NEW MASTER POLICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2107481,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="235"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6216378D65</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BUCAP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 513600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="236"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>GESTIONE PROTOCOLLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5967546EBB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI G e F Software/MEDILIFE/CA PODARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 170000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="237"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIGITALIZZAZIONE BIOIMMAGINI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z93045471F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FUJI MEDICAL SYSTEMS ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 342000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/03/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="238"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RICICLO AUSILI PROTESICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3985620DA8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CENTRO ORTOPEDICO 2000</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 166500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="239"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>COOP. SOCIALE CAPODARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3091327,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="240"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di Manutenzione, Monitoraggio e Conduzione dei Servizi di Server Farm</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5336985B56</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 124020,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="241"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico con fornitura di vettori energetici agli immobili della ASL ROMA H</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2776735A33</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI - Siram / Mandataria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2525193,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 88,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="242"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento di servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>341265974A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI - I.B. Santa Lucia / Mandataria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3751208,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="243"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Gestione e Manutenzione della Rete di Trasmissione Dati e del Sistema VoIP - CONSIP FONIA EXTRA - 1° TRIMESTRE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60845265B1 CIG Derivato</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM Italia SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 131971,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="244"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Gestione e Manutenzione della Rete di Trasmissione Dati e del Sistema VoIP - CONSIP RETI LOCALI 4 - 1° TRIMESTRE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60844295a5  CIG Derivato</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM Italia SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 127963,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="245"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Gestione e Manutenzione della Rete di Trasmissione Dati e del Sistema VoIP - CONSIP FONIA - 1° TRIMESTRE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60845021E4  CIG Derivato</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM Italia SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 350689,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="246"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Gestione e Manutenzione della Rete di Trasmissione Dati e del Sistema VoIP - CONVENZIONE SPC - 1° TRIMESTRE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6083903394 CIG Derivato</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM Italia SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 194036,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="247"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1830 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO (BACK OFFICE E FRONT OFFICE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6277378034,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>N.T.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3015905,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="248"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sito in Albano Laziale Via Borgo Garibaldi 12 adibito a sede aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NON PREVISTO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COMUNE DI ALBANO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 155019,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="249"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sito in Pomezia Via dei Castelli Romani 2/P adibito a sede Distretto H4</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NON PREVISTO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ROMAR immobiliare S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 373001,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="250"><Azienda sanitaria>RM H</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Locazione immobile sito in velletri Via san Biagio 19/21 adibito a sede Distretto H5</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NON PREVISTO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FINECO ROMA s.r.l. (CUST. GIUDIZIARIO DOTT. M. CARI)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 232947,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="251"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CURE PALLIATIVE DOMICILIARI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3546357260,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LIFE CURE SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 500000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi
+
12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="252"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57992089D3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>OBIETTIVO LAVORO SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6338600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="253"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1820 - Lavoro interinale - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57992089D3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>OBIETTIVO LAVORO SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1391400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="254"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PULIZIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0012674AE7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CONSORZIO EVOLVE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2127584,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>60 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="255"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>LAVANOLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44550664C3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOGESI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 989487,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>48 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="256"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>VIGILANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>562020972E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SABINAPOL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1199792,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>36 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="257"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RISTORAZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0352771BD3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GEMEAZ ELIOR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2500000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/08/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>36 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="258"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>BUONI PASTO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5548568728,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI ! GROUP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 201734,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>24 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="259"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TRASPORTI PROTETTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>509388673B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CROCE ROSA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 916921,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>24 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="260"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>41720840A2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO SOC. COOP. SOCIALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1478963,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi
+
12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="261"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MODULISTICA E STAMPATI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>40140399C3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>OLTRE PICCOLA SOC. COOP. SOC.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 147351,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="262"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO AUTOVETTURE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>58430361D8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Arval Service Lease SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 251200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>48 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="263"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>polizza RCT/O</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6036722C93</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Berkshire Hathaway International Insurance Limited</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2000000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="264"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura del nuovo sistema informativo informatico sanitario della ASL di Rieti con outsourcing dei servizi di conduzione, gestione operativa, manutenzione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>38111894A7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DEDALUS SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 494379,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="265"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto Quadro OPA SPC del CNIPA servizi di connettivita' internet , intranet, rete wifi, VOIP centralini, (PROROGA CONSIP)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>51892310E4 CIG CONVENZIONE - 0658999F29</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 243839,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="266"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONSIP TF4 TELEFONIA FISSA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4325130A2D CIG CONVENZIONE - "0458698190</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 114000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 38,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="267"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Consip RETI LAN 4 Presidio Servizio Assistenza posta, sicurezza (intranet , internet), Portale web, Rete Dati  con reperibilita' H24 7x7</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>477581358F - CIG CONVENZIONE 982450761</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 128663,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="268"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONSIP CT5 centrali telefoniche</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3243235230 - CIG CONVENZIONE 04649790CF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 119051,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 34,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="269"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE APPLICATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6235590BA4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 202504,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="270"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE APPLICATIVI TERRITORIALI con PRESIDIO (Medicina Legale,Dipartimento Salute Mentale, PROTESICA) .</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>623581989F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 111858,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="271"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NUTRISON PACK 1000 COD 16204</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6200379A9B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NUTRICIA ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 211200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="272"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO OSSIGENO LIQUIDO A DOMICILIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4352639753,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAPIO LIFE S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1313250,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="273"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO PER SETTE ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DI PROPRIETa' DELL’AZIENDA UNITa' SANITARIA LOCALE DI RIETI E IN USO PRESSO LA PREDETTA AZIENDA.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3666880519,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1526830,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="274"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK COMPRENSIVO DI WORKSTATION E SOSTITUZIONE TUBO RADIOGENO DELLA TAC MX 6000 IN USO PRESSO IL CECAD DI AMATRICE.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6205789B14</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PHILIPS S.p.A. Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 139211,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="275"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK COMPRENSIVO DI WORKSTATION E SOSTITUZIONE TUBO RADIOGENO DELLA TAC BRILLANCE 6 SLICE IN USO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6205805849,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PHILIPS S.p.A. Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 104885,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="276"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA RIS/PACS A SUPPORTO DELLE ATTIVITa' DI GESTIONE, ARCHIVIAZIONE, STAMPA E TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI, DEI REFERTI E DEI DATI CLINICI PRODOTTI DALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA FACENTI CAPO ALL’A.U.S.L. DI RIETI PER UN PERIODO DI 6 ANNI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>03615719DI</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIRI S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 319840,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="277"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI E DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI MOBILI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA U.S.L. DI RIETI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4025215080,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 125052,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="278"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELL'APPARECCHIATURA TAC LIGHTSPEED VCT INSTALLATA PRESSO U.O.C. DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI RIETI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>48782234F7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 141520,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="279"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE DI UN ACCELERATORE LINEARE, DI UN SIMILATORE, DI UN SISTEMA DI PIANI DI TRATTAMENTO, NONCHE' DI UNA WORKSTATION, INSTALLATE PRESSO LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE DI RIETI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6205110AC0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 273280,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="280"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLE AA.UU.SS.LL., DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEGLI OSPEDALI CLASSIFICATI O ASSIMILATI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI UBICATI NELLA REGIONE LAZIO - LOTTO C.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 1222132739,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. CON CAPOGRUPPO OLICAR S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6843124,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/05/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="281"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRODOTTI DAI PRESIDI DELLA A.U.S.L. DI RIETI, NONCHe' LA GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNANTI DEI MEDESIMI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEGLI OSPEDALI DI RIETI E MAGLIANO SABINA, PER UN PERIODO DI 4 (QUATTRO) ANNI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04351465D5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. DELTA PETROLI S.p.A. / C.I.A.N.A. S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1441806,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="282"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON PRODOTTI DAI PRESIDI DELLA A.U.S.L. DI RIETI, NONCHe' LA GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNANTI DEI MEDESIMI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEGLI OSPEDALI DI RIETI E MAGLIANO SABINA, PER UN PERIODO DI 4 (QUATTRO) ANNI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04351465D5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. DELTA PETROLI S.p.A. / C.I.A.N.A. S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 254436,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="283"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DELLE ATTIVITa' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE, NONCHe' DEI SERVIZI DI CONTROLLO INTEGRATO ED ANAGRAFE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AZIENDA U.S.L. DI RIETI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 324531373,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. ACMM S.r.l. / PROVARONI COSTRUZIONI S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1700253,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/11/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="284"><Azienda sanitaria>ASL RI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO PER DUE ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE, DELLA PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE PERTINENZE DEGLI IMMOBILI DELLA AUSL DI RIETI.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4432666FAF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. LA VENETA SERVIZI S.p.A. / DELTA PETROLI S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 397560,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="285"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, PER CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE DI BASE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>03708112EA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MONDOVISION DI FIORELLI VINCENZO E C. SNC</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 608729,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/10/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="286"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TENZIONE ED ASSITENZA TECNICA FULL RISK SULLE APPARECCHIATURE AGFA DELL’AZIENDA USL FROSINONE , AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2 –LETTERA B) D</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 62996530000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AGFA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 320000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="287"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE MARCHIO G.E.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5815105872,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G.E. MEDICAL SYSTEMS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 119071,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="288"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECCHIATURE ALTA TECNOLOGIA IN DOTAZIONE A VARI PP.OO. DELL’AZIENDA USL FROSINONE  -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5924460B0B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PHILIPS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 610740,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="289"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE DEL SISTEMA  INFORMATIVO  AZIENDALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>636685816F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 135960,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="290"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, PER CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'AUSL</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 111005438,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI CONSORZIO STABILE MILES/LA CASCINA GLOBAL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5748961,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/10/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="291"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, PER UN ANNO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL P.O. DEL P.O. DI CASSINO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4338387634,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1302754,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="292"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, PER CINQUE, ANNI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALL'AUSL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2497568250,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI VIVENDA SPA/COOPERATIVA SOLIDARIETA' E</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4028204,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="293"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, PER QUATTRO ANNI, DEL SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORRENTE  ALL’AZIENDA USL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>430908516F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SERVIZI ITALIA S.p.A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1742460,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="294"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO SPOGLIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 209906300000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MONTE GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 159751,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="295"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO SANITARIO DELL'AUSL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2410038A43</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DEMAX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 273602,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2005/07/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="296"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4546713243,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. SAMECO - S.r.l./MENGOZZI S.p.A./TEAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 670386,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="297"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>01898079AE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI EBM/SIEMENS/T&amp;MS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2371275,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="298"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1800 - Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUP DELL'AUSL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2281723960,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GPI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3040729,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/02/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="299"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SICUREZZA, CUSTODIA-SORVEGLIANZA E FORNITURA DI IMPIANTI TECNOLOGICI OCCORRENTE ALL'AUSL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2333358BEC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/SIPRO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 334004,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/02/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="300"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO , PER QUATTRO ANNI, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI OSIGENOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTI AGLI ASSISTITI DELL'AUSL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 412776985,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VOXISUD  SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1727042,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/01/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="301"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PE RL'AFFIDAMENTO, PER DUE MESI, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 32193240000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAN PAOLO DELLA CROCE  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1023481,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/06/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="302"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PE RL'AFFIDAMENTO, PER DUE MESI, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIALIZZATI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>321929349F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAN PAOLO DELLA CROCE  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1274897,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/09/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 2,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="303"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FORNITURA DI GAS MEDICALE PER QUATTRO ANNI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2579518D94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. RIVOIRA/TRENTO/SIAD GAS TECNICI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 161083,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="304"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE, CONTROLLO DI QUALITA' DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E DI MEDICINA NUCLEARE, E DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A RISONANZA MAGNETICA DELL'AUSL FR</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 1930545022,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAPEA SNC</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 130150,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/10/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="305"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TELEFONIA FISSA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>387105821E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 110732,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="306"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, PER QUATTRO ANNI,   DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA ALTA INTENSITA’ PER PAZIENTI IN VENTILAZIONE POLMONARE ASSISTITA DELL’AZIENDA USL FROSINONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2956954B9F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. VIVISOL S.r.l./LINDE MEDICALE:</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1915813,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/11 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="307"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ADESIONE Sistema Convenzioni Consip “Carburanti Rete- Buoni Acquisto 6” - anno 2015/2017. LOTTO 1/2</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>LOTTO 1 - 62893220B4 LOTTO 2 - 62893675D5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TOTALERG Spa ENI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 200000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="308"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>GARA, PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NELL’AZIENDA USL FROSINONE. AGGIUDICAZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>59537852CF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>UNIPOL SAI/BOLOGNA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 375119,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="309"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NE CONSIP “BUONI PASTO 6” PER LA FORNITURA  DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. LOTTO N. 3 REGIONE LAZIO. DIT</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5416827B0A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI! GROUP S.p.A</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1814400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/07 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="310"><Azienda sanitaria>ASL FR</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2721051A4F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 286877,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="311"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio assistenza e manutenzione full risk TAC Lightspeed VCT Std Cardio 64 Slices (tubo radiogeno compreso) c/o U.O. Diagnostica per Immagini P.O. Belcolle- Viterbo. Periodo 01/01/2015-31/12/2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5862062697,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G.E. Medical Systems Italia S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 133000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="312"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio assistenza e manutenzione full risk Acceleratore Lineare "Oncor Impression Plus" c/o U.O. Radioterapia P.O. Belcolle-Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5184404186,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Siemens S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 124200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/04 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="313"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ATI A2A E ASSOCIATI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 8825531,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>94 +
PROROGHE 18 MESI</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="314"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ATI A2A E ASSOCIATI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 304231,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>94 +
PROROGHE 18 MESI</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="315"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ATI A2A E ASSOCIATI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3546409,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>94 +
PROROGHE 18 MESI</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="316"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ATI A2A E ASSOCIATI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 422739,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>94 +
PROROGHE 18 MESI</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="317"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>service lavaendoscopi per Ambulatori Endoscopici Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04380122EF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CISA PRODUCTION</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 135000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/03/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="318"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio pulizia, sanificazione, consegna e trasporto Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2605479D46</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MANUTENCOOP F.M. S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2950588,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="319"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Sevizio di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>23333705D5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>IST. DI VIGILANZA PRIV.DELLA PROV.DI VITERBO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1338687,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="320"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio Lavanolo Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4592424C29</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>So.Ge.Si. S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2373461,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="321"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04718040FA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1233387,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/07/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="322"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Sevizio di ristorazione e mensa aziendale Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>51899924 E 2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. VIVENDA S.p.A./COOP. SOLIDARIETA' E</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2049274,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/07 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="323"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5406201A30</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI! GROUP S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 388500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/10/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="324"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprieta' Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5798108 E 12</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PRIMA VERA S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 681295,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="325"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione della centrale di sterilizzazione e noleggio dei ferri chirurgici e ottiche Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>509634983B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. ADAPTA S.p.A./SERVIZI ITALIA S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1704551,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="326"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento a terzi del servizio logistico Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>550208937A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. DEMAX S.p.A./TRA.SER SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 854400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="327"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di accalappiamento cani e gatti randagi Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57653358F1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LIASA 9.7 COOP. SOC. A R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 129375,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="328"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura in outsourcing di servizi di front/office all'utenza Azienda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>03153635C6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>N.T.A. SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1857141,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="329"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di fornitura a noleggio e gestione dei sistemi di terapia antidecubito Azienda Usl Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>37393923 E 5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SANICILIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 130500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/04/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="330"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1440 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Integrazione delle attivita' necessarie alla gestione delle comunita' psichiatriche SRSR di Viterbo e Montefiascone Azieda USL Viterbo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4106795A6F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAMIDAD ONLUS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 294500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="331"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSICURAZIONE RCT/O</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5443549EBA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AM TRUST EUROPE LMT.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2689500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="332"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSICURAZIONE ALL RISKS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5961629BDF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>XL GROUP</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 140578,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="333"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVICE LABORATORIO ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2336194047,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI ABBOTT</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 500000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/11 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="334"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVICE VENTILOTERAPIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0482248BA0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VITALAIRE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 300000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/03/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="335"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVICE OSSIGENOTERAPIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0034395FA2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VITALAIRE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 800000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="336"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVICE PACS RADIOLOGIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04775105B6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CARESTREAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1069000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="337"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SISTEMA PER ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE IMMAGINI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>52610671D5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI AGFA+BIESSE+TELECO M</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 222467,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="338"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECONOMIA &amp; FINANZE + E-PROCUREMENT</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NUMERO GARA 5196544</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ISA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 100580,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="339"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASSISTENZA LIS DNLAB LABORATORIO ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6336945471,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NOEMALIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 110250,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="340"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di assistenza informatica dell'Azienda U.S.L. di Viterbo.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>62122574A6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ISA S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 250125,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="341"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di telefonia fissa e connettivita' IP4</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 150000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="342"><Azienda sanitaria>ASL VT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura servizi di connettivita' interoperabilita' di base e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' SPC (internet + Voip + Presidio + aumento di banda)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0658999F29</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 550000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="343"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - riscaldamento BA1660 - utenze elettricita' BA1670 - altre utenze BA1930 - manutenzione e riparazione impianti e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>CIG regionale identificativo del lotto A- 1216480F09 - CIG derivato al quale si riferisce il contratto Aziendale 3365919C37</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI Cofely Italia s.p.a. (multiservizio)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 10470448,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>86 mesi Contratto attualmente in prosecuzione</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="344"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico /><Oggetto del contratto>Manutenzione aree a verde</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>589320174E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Sublacense</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 108890,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di formalizzazione</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="345"><Azienda sanitaria /><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto /><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="346"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE DEI SITEMI PAC E RIS INSTALLATI NELLE RADIODIAGNOSTICHE AZIENDALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60125121DD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Siemens</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 169650,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 14,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="347"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PARTECIPAZIONE ACCORDO QUADRO DESKTOP OUTSOURCING</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5342492BDB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NPO Sistemi Srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 376940,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="348"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CT 6 servizi di assistenza (manutenzione e gestione) alle centrali telefoniche aziendali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5761097FA0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 302600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="349"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Telefonia Fissa e Connettivita' – TF4 passaggio a Fastweb</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5873413DB9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 476596,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="350"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Telefonia Fissa e Connettivita' – TF4 passaggio a Fastweb</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5873413DB9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 476596,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="351"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi per  il suporto al governo clinico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>in fase di negoziazione</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI TELECOM ITALIA SPA - SEGESTA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 900000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="352"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione e assistenza sistema informatico e servizi a supporto correlati</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6301S0S2FF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 800000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>in corso di stipula</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="353"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di lavanolo *</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44572352AE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI. SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2146188,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="354"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura di kit sterili di teleria per le CC.OO.**</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>466271307E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ADAPTA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 300000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="355"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>59086579FF derivato</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MANUTENCOOP SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5115427,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="356"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di alimentazione per la degenza e per la mensa del personale***</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 24784466,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INNOVA SPA CAPOFILA CON ATI ALESSIO SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4352034,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/07/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="357"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio smaltimento rifiuti speciali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0488767F4S</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAMECO SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 421200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/05/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>36 + 24</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="358"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Ota</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4507691848,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIAR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2077171,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="359"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento dei seguenti servizi assicurativi, per la durata di anni 2: - Infortuni Cumulativa - Incendio rischi ordinari - Furto – rapina – portavalori</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5978422DE4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Societa' Cattolica di Assicurazione - Societa' Cooperativa a</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 207177,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>30/04/2015-
30/04/2017</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="360"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido dell'Azienda.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3846999400,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Centro Nascita Montessori</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 275000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/10/11 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>01/09/2012-
31/07/2016</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="361"><Azienda sanitaria>SGA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica nei presidi ospedalieri e nella sede legale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 228782416,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>rti Trevio srl (capogruppo) con Duramat srl e Carlotta</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 580335,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/06/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="362"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1400 - Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di supporto alla farmacia per la gestione dei beni sanitari e dei farmaci con realizzazione della dose unitaria con preparazione della terapia farmacologica personalizzata</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0236346EDF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Santa Lucia Pharma APPS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2303945,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/02/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="363"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AEROMED SERVICE ITALIA S.r.l.: aggiudicazione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto aereo e su gomma di organi ed equipe medica per l'attivita' di trapianto dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un periodo di anni tre.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4958233F4B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AEROMED SEVICE ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 150000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="364"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di supporto alla farmacia dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini per la gestione dei beni sanitari e dei farmaci con realizzazione della dose unitaria con preparazione della terapia farmacologica personalizzata.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0236346EDF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA SPA /SINTECO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2236500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="365"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria e di tutti gli effetti tessili, fornitura di T.N.T. sterile e non sterile e di teleria per camera operatoria nonche' noleggio di superfici antidecubito</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>03038633AD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. SERVIZI ITALIA/ADAPTA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6766994,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="366"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia e sanificazione per il periodo, di cui alla Determinazione n. B00860 del 11.03.2013 della Regione Lazio.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2605344DDE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. La cascina Global Service S.r.l. e Markas S.r.l</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 8162402,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="367"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia degli automezzi Aziendali.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5399766BDB--</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.S.I. SERVIZI INTEGRATI--FUTURA SERVICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 116192,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="368"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di ristorazione per i degenti e mense per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>270758951F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. INNOVA/CNS/DUEBI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 8026054,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2006/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="369"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di movimentazione attrezzature e trasporto farmaci all'interno dell'Azienda Ospedaliera.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3287105CD8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 390284,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="370"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di movimentazione, trasporto e distribuzione di materiale farmaceutico per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>630484068E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CONS. ACOTRAS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 130194,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="371"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di movimentazione, trasporto e ricollocazione di materiali ed attrezzature per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6304108A7C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BALDOLINI TRASLOCHI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 104999,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="372"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo, dei rifiuti speciali sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e/o che richiedono particolari sistemi di gestione e di alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>038937171B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1946721,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="373"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura biennale di materiale di cancelleria per le necessita' dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5913315DE5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 245901,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="374"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di produzione, gestione e distribuzione dei documenti e degli stampati in uso presso l'Azienda Ospedaliera.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>598972094D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 314276,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="375"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICABILITA' PAC</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5935686B08</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Pricewaterhouse Coopers S.p.a</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 133500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="376"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04598865ED</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I.  SECURITAS METRONOTTE/ROMA UNION</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2426557,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/08/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="377"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura di Sistemi macchina-reattivi e di un sistema per la gestione della fase preanalitica per Il Laboratorio centralizzato di Biochimica clinica Malpighi dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>013112918C0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIEMENSE HALTCARE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 251000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="378"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio noleggio autovetture ed ambulanze</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>29885662AE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LEASYS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 254874,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="379"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2050 -  Canoni di leasing - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione gara a licitazione privata, procedura accelerata, per l'individuazione del soggetto finanziario che stipulera' contratti di locazione finanziaria con le ditte individuate dall'Azienda Ospedaliera mediante procedure di gara, per l'acquisizione di attrezzature elettromedicali, diagnostica e tecnologia informatica.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>262171105C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ING LEASE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2493643,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2006/10/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 96,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="380"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2050 -  Canoni di leasing - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Aggiudicazione parziale della gara a procedura aperta indetta con deliberazione n. 1992 del 4/10/2007.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>00832210B0D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DE LAGE LANDEN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 110101,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/10/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 96,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="381"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2050 -  Canoni di leasing - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio e contabilizzazione costi service integrato Diagnostica per Immagini</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0315064F05</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ALLIANCE MEDICAL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2295082,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="382"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>(Contratto CONSIP)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA S.P.A. MANDATARIA CAPOGRUPPO E</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 12710314,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="383"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione full risk della sala Criobiologica Pad. Cesalpino e manutenzione Sala Criobiologica Marchiafava</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AIR LIQUID SANITA' S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 384491,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="384"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Utenze Elettricita'</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>(Contratto CONSIP)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>IMPRESA  GALA  S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3660000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="385"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di telefonia fissa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA - (Contratto CONSIP)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 450000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="386"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di telefonia Mobile</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>SCADENZA 31.12.2015</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VODAFONE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="387"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi di telefonia fissa ( 21 UTENZE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>TELECOM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="388"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Canone di Noleggio Gas Medicnali e tecnici</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LINDE MEDICALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 275000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="389"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Gestione manutentiva apparecchiature elettromedicali  ( 9  mesi) gennaio settembre</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI GLOBAL SERVICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7300000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="390"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Assistenza tecnica su Robot chirurgico</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AB MEDICA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 600000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="391"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Assistenza tecnica Robot Cytocare</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AEA S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="392"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione impianti depurazione acqua per dialisi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TECHNODAL S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="393"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Assistenza sistema HI ART per Tomoterapia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TECNOLOGIE AVANZATE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="394"><Azienda sanitaria>SCF</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ASISTENZA AUSILI PER RIABILITAZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>IN PROROGA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SANACILIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€) /><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="395"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio ristorazione periodo 1.7.2015/31.12.2019</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5234659143,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Vivenda</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 704190,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="396"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio lavanolo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6001706C75</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Servizi Italia srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 422015,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="397"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio raccolta, trasporto e conferimento impianto smaltimento rifiuti specali pericolosi e non periodo 1.7.15/30.6.2018.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4546752272,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI  Saste servizi ecologici srl e ecosistem e nuova</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 324904,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="398"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio pulizie nelle more della definizione contenzioso gara centralizzata</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6287504470,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Manutencoop</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 834480,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="399"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>prosecuzione sias CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>33873219B5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 304512,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="400"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>vigilanza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04598865ED</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI TRA SECURITAS METRONOTTE E ROMA UNION SECURITY</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1435816,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="401"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>prosecuzione ausiliarato</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5643791BA8 -</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIAR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 712846,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="402"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Assicurazione RCT/RCO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6129383ED9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AM-TRUST</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 661984,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="403"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DA PARTE DELLA DITTA ENGINEERING DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL'ISTITUTO SINO               AL 30/06/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>56407416B9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 381697,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="404"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO COMP SYS DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL SERVIIZIO HELP DESK</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>55998251C7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COMP-SYS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 146973,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="405"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio di centralino</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>608801119C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GSA scarl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 140965,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="406"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione consip servizio energia 2</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3945067446,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cofely Italia spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1141645,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="407"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizi extracontrattuali alla convenzione consip servizio energia 2</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3945067446,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cofely Italia spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 266200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="408"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione consip servizio energia 2 UTA e Gruppi frigo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3945067446,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cofely Italia spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 110393,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="409"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione convenzione consip MIES lotto 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60853269DE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cofely Italia spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 304555,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="410"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione consip energia elettrica 12 - Fornitura di energia elettrica in media tensione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5793103BD1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GALA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2400000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="411"><Azienda sanitaria>IMNI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di assistenza tecnica full- risk sulla RMN e TAC</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5224298B15</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE HEALTHCARE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 176900,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="412"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio ristorazione periodo 1.7.2015/31.12.2019</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6345247777,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Cir Food soc. Coop.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1026440,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="413"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio lavanolo  periodo 1.10.2014/31.12.2018</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6113267B82</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Servizi Italia srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 479499,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="414"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Recepimento gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata acquisizione servizio raccolta, trasporto e conferimento impianto smaltimento rifiuti specali pericolosi e non periodo 1.7.15/30.6.2018.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6294958BAA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI Sameco/Mengozzi/Eco Eridania</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 419212,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="415"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio pulizie</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5027062EC8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Markas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2638269,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="416"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>accoglienza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 46700000000000000000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Mondialpool/Argo</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 272031,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="417"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>trasporto,traslochi magazzinaggio</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 46686800000000000000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Markas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 332957,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="418"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6140814804;623622145E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Capodarco</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 805625,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="419"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>conservazione archivio esterno</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z2912AAA33</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ediindustria</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 118944,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="420"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Flotta</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>608270789A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Mondialpool</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 160100,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="421"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>vigilanza CRS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 46700000000000000000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Mondialpool</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 254355,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="422"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>vigilanza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 46686800000000000000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Mondialpool</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 778028,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="423"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>infermieri Solventi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60856461F3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Arcobaleno</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 392176,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="424"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>infermieri  degenti</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6097802166,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Arcobaleno</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2852851,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="425"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ausiliarato</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>63529002ED</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Coop Sociale Nuova Sair</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 992393,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="426"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Trasporto infermi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>454035102D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Heart Life Croce Amica</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 118392,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="427"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>smaltimento radioattivi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>60857106CZ; 6227853ADE;5816443899</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Protex</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 392325,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="428"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Assicurazione RCT/RCO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>46175624B4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BH italia</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2017000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 3,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="429"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Ass. spese legali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5962366C10</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Generali INAssitalia</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 114724,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="430"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica n.3 Acceleratori lineari</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>61010666EE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Varian</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 651724,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="431"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica TAC Lightspeed, Mammografo Seno essential, Angiografo Innova 4100 e RM 450w 1,5T</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>53363363C6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 311100,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="432"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica n.2 gamma camere e TAC Acqsim</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6063020262,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Philips Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 292800,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="433"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica TAC Brillance 128</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>58587601B3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Philips Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 103700,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="434"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica n.2 PET/CT</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3582599637,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Siemens Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 329400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="435"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica RM 750w 3 Tesla</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6195029BA5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE Healthcare</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 201300,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="436"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assistenza tecnica robot Da Vinci Si</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5336467FDD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AB Medica</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 295240,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="437"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione ed assitenza tecnica apparecchiature mediche biomediche e scientifiche di bassa e media tecnologia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5035837826,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Tecnologie Sanitarie SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1379163,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="438"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione convenzione Consip energia elettrica 12</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6263118878,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GALA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4800000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="439"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione Consip MIES lotto 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5504650400,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI Cofely Italia Spa - Manitalidea Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4858645,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="440"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione Consip MIES lotto 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5504650400,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI Cofely Italia Spa - Manitalidea Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4858645,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="441"><Azienda sanitaria>IFO</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Adesione alla convenzione Consip MIES lotto 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5504650400,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI Cofely Italia Spa - Manitalidea Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="442"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0330 -  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE - MATERIALE MONOUSO (CAMICI, MASCHERINE ETC.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0165210F96</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VINCAL S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 203743,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/10/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="443"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0330 -  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE AUSILI PER INCONTINENTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>634064629B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SANTEX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 113021,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/07/16 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="444"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0330 -  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE - MONOUSO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6340598AFC</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>3.M.C.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 177485,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/07/16 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="445"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1410 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>COMPENSI DIRETTORE GENERALEi', AMMINISTRATIVO E SANITARIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 402836,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="446"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE PRESTAZIONI MEDICINA DI LABORATORIO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 249356,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/03/19 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="447"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE MALATTIE EMATICHE E DELLE EMOGLOBINOPATIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>I.M.E. ISTIT.MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 527428,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="448"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE PER NEUROPSICHIATRIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CASA DI CURA PRIVATA S.ALESSANDRO SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1803697,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2002/02/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>in corso di
sottoscrizione nuovo prot.</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="449"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2677533221,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ALLIANCE MEDICAL S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3014371,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="450"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO AUSILIARI - OSS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>408268958A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI NUOVA SAIR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 8274839,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2019/01/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="451"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>LAVANDERIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>075726747E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI. S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2285397,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/11/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2019/11/17 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="452"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PULIZIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5666534BC6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI TEAM SERVICE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5441726,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2017/09/14 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="453"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MENSA - DEGENTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2677680B6D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INNOVA SPA EX KEMIHOSPITAL S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2635243,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2018/07/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="454"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MENSA - DIPENDENTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5657019FBE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI! GROUP S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 514822,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/03/13 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="455"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2675938DE1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER. S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 187957,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>2014/07/21 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="456"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>022844351F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RECURFIX DI F.E. S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1387596,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/03/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="457"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>26773646A9</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 467992,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2014/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="458"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>UTENZE TELEFONICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>26760992C1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 168340,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/09/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2014/09/15 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="459"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>UTENZE ELETTRICITA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6119734441,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GALA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7151423,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="460"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>GAS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6041996CD1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ESTRAENERGIE S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2826237,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/03/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="461"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>54355261F4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AMTRUST EUROPE LIMITED - RCT E PROFESSIONALE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3896995,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="462"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 577397520000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SEVITALIA SICUREZZA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1024271,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2017/09/04 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="463"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI DI TRASPORTO, MAN GEST IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2676473762,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 246527,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/09/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="464"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 229852,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="465"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5208591942,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AEROMED SERVICE ITALIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 176698,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/10/22 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="466"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>075726747E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI. S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1838622,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/11/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2019/11/17 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="467"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERV. INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2675938DE1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER. S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 534774,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/11/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="468"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5602920BD7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 224500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="469"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO PRENOTAZIONI E INCASSI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0781939C76</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1606738,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/04/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="470"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 290054022,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CMB CONSULTING SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 493936,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>2015/08/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="471"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0094842A15</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CONSORZIO SOCIALE GRUPPO DARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 491436,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2018/06/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="472"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>2  UNIVERSITA' TOR VERGATA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7240460,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="473"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>31720770C0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI ESAOTE capofila +SEAB INSTRUMENTS S.R.L. + INGEGNERIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1500448,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/08/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2018/08/11 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="474"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6157358C8D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>OLYMPUS ITALIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 170828,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/10/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="475"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>632410615E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 973560,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2017/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="476"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Delibera di affidamento in fase di adozione - Raggiunto accordo economico con ditta</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ELEKTA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 366000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="477"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6388794796,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 472494,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="478"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6268307293,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PHILIPS SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 915000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2017/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="479"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0326982A12</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 467321,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/02/28 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="480"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0326982A12</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INPECO S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 314862,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/02/28 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="481"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 290054022,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CMB CONSULTING SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 423855,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/02/28 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="482"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3725519B86</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIRAM S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 130388,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2017/09/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="483"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>*41161524415</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ELETTROBIOCHIMICA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 149090,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2016/09/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="484"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z010D153CA</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 117476,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/12/31 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="485"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0326989D7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DASIT S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 123445,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/09/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="486"><Azienda sanitaria>PTV</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>032701554F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 248327,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/05/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>2015/04/30 00:00:00.000</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="487"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Convenzione Consip Spa e Telecom Spa servizi di telefonia  mobile6: periodo 02.04.2015-01.04.2017 (delib. 352/2015)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6287158600000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Telecom Italia Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 121500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>9 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="488"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Convenzione Consip Telecom telefonia fissa IP 4, periodo 01.01.2015-15.09.2016 (delib. 352/2015)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>63077675FE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Telecom Italia Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 325714,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="489"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Convenzione Consip rete Dati SPC 25.05.2015-24.05.2017 (delib. 352/2015)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6356655DA3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Telecom Digital Solution</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 56257,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>7 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="490"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Acquisizione fornitura sistema di gestione - registrazione delle chiamate in emergenza 118 (delib. n. 61/2014)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>61513373EO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ISED</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 205143,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="491"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Convenzione Consip Servizi telefonici "Presidio Tecnico Unico" delib. 199/2014</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0464973BDS</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Vitrociset Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 431005,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>11 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="492"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Manutenzione e assistenza Sistemi Informatici AREAS-AMC ed AREAS-HR- Societa' Engineering Spa anno 2015 (delib. 225/2015)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>627645240A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Engineering Spa</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 462411,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>7 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="493"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento piccola manutenzione immobili competenza Ares 118, 5 lotti. Importo a lotto € 150.000,00 + Iva. Importo complessivo € 750.000,00 + Iva. Delib. 253/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6235408575    Lotto A (CO Roma)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Telenia srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="494"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento piccola manutenzione immobili competenza Ares 118, 5 lotti. Importo a lotto € 150.000,00 + Iva. Importo complessivo € 750.000,00 + Iva. Delib.
253/2016</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6235419E86 Lotto  B (CO Provincia di Roma)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DECOS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="495"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento piccola manutenzione immobili competenza Ares 118, 5 lotti. Importo a lotto € 150.000,00 + Iva. Importo complessivo € 750.000,00 + Iva. Delib.
253/2017</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>62354285F6 Lotto C (CO Province RI/VT)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Edilimpianti TM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="496"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento piccola manutenzione immobili competenza Ares 118, 5 lotti. Importo a lotto € 150.000,00 + Iva. Importo complessivo € 750.000,00 + Iva. Delib.
253/2018</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6235432942 Lotto D (CO Provincia LT)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Lupi Arl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="497"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Affidamento piccola manutenzione immobili competenza Ares 118, 5 lotti. Importo a lotto € 150.000,00 + Iva. Importo complessivo € 750.000,00 + Iva. Delib.
253/2019</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6235437D61 Lotto E (CO Provincia FR)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Costruzioni Generali srl</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="498"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura energia elettrica spesa presunta anno 2015 € 89.999,30 oneri inclusi - deliberazione n. 188/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NO CIG (secondo normativa)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 89999,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="499"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Costi gestione contratti di locazione e/o comodato d'uso relativi postazioni Ares 118-anno 2015- deliberazione n. 100/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>NO CIG (secondo normativa)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 75000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>12 mesi</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="500"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>S.O.S ANGELI DEL SOCCORSO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 294400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="501"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 147200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="502"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 147200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="503"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ORG. EUROPEA VDF - APPIO CLAUDIO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 441600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="504"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>MISERICORDIA S. MARINELLA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 294400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="505"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ASS. SOCC. GUIDONIA MONTECELIO - CROCE BLU</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 699200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="506"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>MISERICORDIA VITERBO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 100000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="507"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ASS. VOL. CROCE VERDE - COLLEVECCHIO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 732000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="508"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ASS. VOL. "AMBULANZE CITTA' DI RIETI"</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 468000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="509"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA SOGGETTI GIURIDICI ESTERNI. PERIODO 01.07.2015 - 30.09.2015. PROVVEDIMENTO NON SOGGETTO ALLE NORME INERNTI LA TRACCIABILITa' DEI FLUSSI FINANZIARI, EX L. 136/2010</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CROCE BIANCA RIETI (EX RIETI URGENZA)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 462000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>tre mesi
rinnovabili in attesa</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="510"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA IN AREA EXTRAOSPEDALIERA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA CC.OO. ARES 118 DI ROMA CAPITALE, PROVINCIA DI ROMA, RIETI E PROVINCIA, VITERBO E PROVINCIA. PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA CRI: COMITATI PROVINCIALI DI ROMA, RIETI E VITERBO.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CROCE ROSSA ITALIANA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 10195000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>9 mesi
rinnovabile nelle more</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="511"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO IN EMERGENZA PRESSO LE POSTAZIONI ARES 118 AFFERENTI ALLA C.O. DI FROSINONE E PROVINCIA DI ATINA E FIUGGI . PROSECUZIONE FINO AL 30/9/2015 DEL SERVIZIO A TUTT'OGGI ASSICURATO DA CRI - COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CROCE ROSSA ITALIANA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 520000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>9 mesi
rinnovabile nelle more</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="512"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Copertura assicurativa RCA derivante dalla circolazione dei veicoli di proprieta' dell'ARES 118</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>UNIQA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1196521,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>triennale</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="513"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>LAVANOLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4456589D92</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOGESI - P.IVA 01305330548</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 661453,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="514"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>BUONI PASTO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57837483D6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI!GROUP - P.IVA IT01241770997</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1331444,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="515"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>544605853B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ECONET SRL - P.IVA 01238680563</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 138100,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="516"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>VIGILANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44763164D1</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI SECURITAS METRONOTTE SRL - ROMA UNIO SECURITY</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 300843,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 9,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="517"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (Q8)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6181966FB6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>KUWAIT PETROLEUM - P.IVA 00891951006</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 904335,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="518"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (ENI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>624567915C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENI SPA - P.IVA 00905811006</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 450819,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 8,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="519"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ELISOCCORSO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>024707009D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ELITALIANA SPA - P.IVA IT05504791004</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 10260816,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="520"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA IN AREA EXTRA OSPEDALIERA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6206627E9D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI HEART LIFE CROCE AMICA SRL - CROCE BIANCA SRL - SAN</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 11470362,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 10,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="521"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1960 -  Manutenzione e riparazione agli automezzi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO MANUTENZIONE, MECCANICA, ELETTRONICA, CARROZZERIA, SOSTITUZIONE PNEUMATICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>425349926A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AUTOFFFICINA PONTINA P.IVA 01940231002</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1000000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/09/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="522"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO TRASPORTO, GESTIONE SCORTE, MANUTENZIONE, GESTIONE IMPIANTI - OSSIGENO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6140039877,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LINDE MEDICALE SRL P. IVA 01550070617</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 150000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="523"><Azienda sanitaria>ARES 118</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO MANUTENZIONE, MECCANICA, ELETTRONICA, CARROZZERIA, SOSTITUZIONE PNEUMATICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>635776627A (LT + FR) - 6357774912 (RI + VT)</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AUTOFFICINA Matteucci P.IVA 00143200566</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 105833,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 3,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="524"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT TRA LA FEDERSANITA' E LA TELECOM ITALIA S.P.A., PER LA FORNITURA DI LICENZE CORECAL ALNG LICSAPK MVL PLTFRM DVCCAL OFFICE STD ALNG LICSAPK MVL OFFICE PROPLUS ALNG LICSAPK MVL NECESSARIE A GARANZIA DEL</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>481566192A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 181916,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/12/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="525"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 2° LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVO/CORRETTIVA NELL'AMBITO DI QUALSIASI MODIFICA E/O VARIAZIONE NORMATIVA DI MOLTEPLICI APPLICATIVI AZIENDALI; DI CONDUZIONE/GESTIONE ED IMPLEMEN</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6072990500,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G. &amp; F. SOFTWARE S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 343367,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="526"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 3 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. DEL SERVIZIO FULL RISK DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE CON MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED EVOLUZIONE ARCHITETTURALE DEL SISTEMA RIS-PACS AZIENDALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>503611096F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1168839,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/03/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="527"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA GIPSE ALLA SOCIETA' SAGO INFORMATICA SANITARIA SRL  AI SENSI DELL'ART.57, 2 LETT.B) DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I CON DECORRENZA DAL 01/08/2014</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>607690222C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAGO INFORMATICA SANITARIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 102480,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="528"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE DI RADIOTERAPIA INSTALLATE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DELL'A.O. SANT'ANDREA DI ROMA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DI ARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4340079A7B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 686796,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/06/13 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="529"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER L'APPARECCHIATURA TAC CT LIGHTSPEED 16 PRO INSTALLATE PRESSO IL REPARTO D.E.A. E PER LE APPARECCHIATURE TELECOMANDATE UROLOGICO OEC UROWIEV E SISTEMA RADIOLOGICO ANGIOGRAFICO INNOVA 4100</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5014634EDF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 257780,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/03 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="530"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER N.2 GAMMA CAMERA COMPLETE CONFIG. N.66077386 E N 66077387 E PET- CT GEMINI CONFIG N.66077385 INSTALLATE PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE E DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5014815440,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PHILIPS SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 667340,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="531"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57, 2 LETT.b) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA, ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE, REPERIBILITA' TELEFONICA, MANUTENZIONE EVOLUTIVO PER UN PERIODO DI ANNI 1 DAL 01/07/2014 AL 30/0</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5978161684,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1830000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="532"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57, 2 LETT.b) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA, ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE, REPERIBILITA' TELEFONICA, MANUTENZIONE EVOLUTIVO PER UN PERIODO DI ANNI 1 DAL 01/07/2015 AL 30/0</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>63094399C4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1830000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="533"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA          APERTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E  S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN LABORATORIO ANALISI CHIAVI IN MANO E,                 DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMICONTEMPORANEA DELLE PROTEINE P16</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44393592F0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ABBOTT S.R.L. (VEDI C.F. 505860)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 560817,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/04/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="534"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA          APERTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E  S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN LABORATORIO ANALISI CHIAVI IN MANO E,                 DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMICONTEMPORANEA DELLE PROTEINE P16</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57235452C0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ABBOTT S.R.L. (VEDI C.F. 505860)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 176472,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/04/06 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="535"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA        PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI               RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 373426000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PROTEX ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 211860,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="536"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'A.O. SANT'ANDREA DI ROMA E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE CON L'R.T.I. TELECOM ITALIA SPA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 542676665,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 261600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/06/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="537"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'A.O. SANT'ANDREA DI ROMA E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE CON L'R.T.I. TELECOM ITALIA SPA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 542676665,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HINTELCO SIST. ING.DELLE TELECOMUNIC.SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 261600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/06/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="538"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTO UNICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RSCHI RCT/O, FURTO-RAPIN</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>581386050B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CATTOLICA  SOCIETA' DI ASSICURAZIONE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6489657,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="539"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTO UNICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RSCHI RCT/O, FURTO-RAPIN</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>581386050B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CATTOLICA  SOCIETA' DI ASSICURAZIONE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6489657,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="540"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE NECESSARIO ALL'A.O. SANT'ANDREA PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5594933CC2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COMP.SYS SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1927783,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="541"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE NECESSARIO ALL'A.O. SANT'ANDREA PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5594933CC2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G. &amp; F.- X S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1927783,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="542"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE NECESSARIO ALL'A.O. SANT'ANDREA PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5594933CC2</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1927783,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="543"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE DELLE RETI AOSA PER SEI MESI CON DECORRENZA 15/07/2014 G&amp;F - X SRL</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57889707A6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G. &amp; F.- X S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 298200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="544"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE DELLA RETE DATI DELL'A.O.SANT'ANDREA PER LA DURATA DI SEI MESI, CON DECORRENZA DAL 01/09/2014. INTEGRAZIONE DI SPE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5788959018,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COMP.SYS SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 117530,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="545"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE E GESTIONE DEI SISTEMI CENTRALI E DEL SW DELL'A.O.SANT'ANDREA PER LA DURATA DI SEI MESI, CON DECORRENZA DAL 01/09/</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5788933AA0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PAR-TEC SPA (INCORPORANTE BABEL SRL)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 335256,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="546"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE E GESTIONE DEI SISTEMI CENTRALI E DEL SW DELL'A.O.SANT'ANDREA PER LA DURATA DI SEI MESI, CON DECORRENZA DAL 01/09/</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5788933AA0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 335256,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/17 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="547"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI E CENTRALIZZAZIONE TRASPORTO INTERNI ATI NUOVA CROCE VERDE ROMANA/ARCOBALENO2</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3488484410,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NUOVA CROCE VERDE ROMANA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 625418,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/08/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="548"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO DI MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI O NELLA DISPONIBILITA' DELL'A.O. SANT'ANDREA.LOTTO A - ASSUNTORE ATI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1216480F0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 10010270,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="549"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA 2007-2012 . COME DA RICHIESTA U.O.C. PATRIMONIO E IMPIANTI FISSI PROT.0003908/2015 DEL 16/03/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>28616189DE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA SPA (EX COFATHEC S.)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7652784,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/11 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 5,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="550"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI O NELLA DISPONIBILITA' DELL'A.O. SANT'ANDREA LOTTO A - CIG 1216480F09 A</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>28616189DE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 336720,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="551"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE AREE DI SOSTA - REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGIO DELL'A.O. SANT'ANDREA DI ROMA FINO AL 30/09/2015 E COMUNQUE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>016246130E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1065941,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/14 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 9,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="552"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE AREE DI SOSTA DELL'A.O. SANT'ANDREA PER UN PERIODO DI SEI MESI (01/10/2014 - 31/03/2015) E COMUNQUE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6088981214,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1598912,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="553"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLIATTIVITA' SANITARIA E DALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVE E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>01624970C4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 807379,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="554"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ESIGIBILITA' DEL CREDITO PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2014 E PROROGA DEL MEDESIMO ATTUALMENTE SVOLTO DALLA DITTA TRA.SER PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2015 FINO AD AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN PAROLA E COMUNQUE NON OLTRE IL 30/06/2015</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4176038000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER. SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 205143,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="555"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ESTENSIONE PER L'ANNO 2015 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E DI SUPPORTO ALLA DIAGNOSTICA RISONANZA MAGNETICA MAGNETON SONATA MRMQ121283 INTENSIFICATORE DI BRILLANZA SIREMOBIL ISOC3DSPC70</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 50148408,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIEMENS S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 325334,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="556"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTO UNICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA RCT/O,FURTO - RAPINA - PORTAVALORI,</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CATTOLICA  SOCIETA' DI ASSICURAZIONE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3082587,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="557"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTO UNICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA RCT/O,FURTO - RAPINA - PORTAVALORI,</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CATTOLICA  SOCIETA' DI ASSICURAZIONE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3082587,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="558"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEI SERVIZI TECNICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2539676EEB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1200000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="559"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1440 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., ALL'AFFIDAMENTO IN REGIME DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFERMIERIS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 27306290,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIAR-OSA- ARCOBALENO2</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2413226,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="560"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., ALL'AFFIDAMENTO IN REGIME DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFERMIERIS</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 27306290,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIAR-OSA- ARCOBALENO2</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 183861,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="561"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ON SITE DI ARCHIVIO CLINICO,DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE, DI PRODUZIONE,RIPRODUZIONE E GESTIONE,DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE INTE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>1958807AA6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.B.S. SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 471051,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="562"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ON SITE DI ARCHIVIO CLINICO,DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE, DI PRODUZIONE,RIPRODUZIONE E GESTIONE,DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE INTE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4371985427,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 337964,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/20 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="563"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>INDIZIONE GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E SMI, ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI      RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DERIVANTI DALLE ATTIVITA'  SANITARIE DELL'A.O. SANT'ANDREA PER UN PERIODO DI 36</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>01624970C4</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DELTA PETROLI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 618822,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 10,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="564"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI IN FAVORE DELL'ATI LINDA - SNAM LA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0254551E1D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SNAM LAZIO SUD SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1316686,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="565"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECEPIMENTO DEL LOTTO 6 DELLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA A L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO CON DECORRENZA DAL 01/02/2015. CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI ESIGIBILITA' DEL C</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>610025165F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VIVENDA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2167097,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="566"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECEPIMENTO DEL LOTTO 6 DELLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA A L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO CON DECORRENZA DAL 01/02/2015. CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI ESIGIBILITA' DEL C</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>610025165F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>VIVENDA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 393986,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="567"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECEPIMENTO GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA          A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL           SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORRENTE ALLE AZIENDE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 47623710,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SO.GE.SI. SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1737874,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/10/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="568"><Azienda sanitaria>SA</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RECEPIMENTO GARA REGIONALE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO VIGILANZA LOTTO N° 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>44884111EE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ROMA UNION SECURITY SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1332464,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/08/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="569"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0340 -  Combustibili, carburanti e lubrificanti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Acquisizione mediante convenzione Consip dei buoni carburante occorrenti all'Autoparco Aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6049810D22</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ENI S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 108420,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/12/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="570"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Fornitura di Risme di caarta A4</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>568525118B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SPRINT SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 130560,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="571"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio in Outsourcing di stampati occorrenti all'Azienda USL Roma "C"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>192582590E</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 306735,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/01/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="572"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di Raccolta, trasporto e consegna dei campioni biologici dai centri di prelievo ai laboratori di destinazione dell'Azienda USL Roma "C"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>00196041BB</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 185323,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2007/11/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="573"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di trasporto utenti disabili dalla propria abitazione ai centri di riabilitazione e viceversa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>083819760A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDITRAL SOC. CONS A R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1283872,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/06/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="574"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di trasporto utenti emodializzati dalla propria abitazione ai centri di emodialisi e viceversa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>19272744D0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDITRAL SOC. CONS A R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 282360,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/10/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="575"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di trasporto infermi con ambulanza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>32455042AO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NUOVA CROCE VERDE ROMANA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 329068,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2006/08/08 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="576"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di lavanolo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z6012C046C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PACIFICO LAVANDERIA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 895162,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 48,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="577"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia Sanificazione, consegna e trasporto rifiuti al punti di raccolta</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z98713EA685</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MA.CA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7096676,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/11/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="578"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di ristorazione</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 360896327,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SERIST SERVIZI DI RISTORAZIONE SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2379001,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/10/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="579"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Acquisizione mediante convenzione Consip dei buoni pasto  occorrenti ai dipendenti Aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6019500889,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>QUI! GROUP SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 403200,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/19 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="580"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di facchinaggio e autotrasporto mezzi</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5586303BOF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SCALA ENTERPRISE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 431691,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/11/28 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="581"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di raccolta trasporto e conferimento a discarica di rifiuti sanitari pericolosi e non, derivanti da attivita' sanitarie dei presidi ospedalieri e territoriali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>395097715D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DI NIZIO EUGENIO SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 504444,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="582"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Polizza RCTO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6310768280,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CATTOLICA ASSICURAZIONI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4825800,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="583"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Polizza Infortuni cumulativa</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>57104203A8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CATTOLICA ASSICURAZIONI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 221590,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="584"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di Archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria e non necessaria all'azienda USL</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 521657000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>DEMAX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 261474,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/04/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="585"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio per l'attivita' di Data Entry, elaborazione dati e supporti amministrativi necessari alla UOC Sistemi Informativi Sanitari dell'Azienda USL Roma "C"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>485006938D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIAI SCRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 123798,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/08/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="586"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio supporto autisti necessari all'Autoparco Aziendale</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3280774459,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIAI SCRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 465140,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2005/07/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="587"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio di Vigilanza e sicurezza</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 367863226,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3676031,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/11/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="588"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4783264A50</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Consorzio Coin</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2773495,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="589"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio supporto amministrativo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6184824638,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Consorzio Coin</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 11066571,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6+6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="590"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI STIPULATI CON LE DITTE FORNITRICI DI PRODOTTI DIETOTERAPICI E PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE ED ACCESSI VENOSI RIGUARDANTI IL FABBISOGNO DEI PRESIDI OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA U.S.L. ROMA “C” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL 30/01/2012 N. 74 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI RINNOVO DEL 27/05/2013 N. 489.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>48503077F3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ditta ABBOTT</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 165595,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="591"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PROROGA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI STIPULATI CON LE DITTE FORNITRICI DI PRODOTTI DIETOTERAPICI E PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE ED ACCESSI VENOSI RIGUARDANTI IL FABBISOGNO DEI PRESIDI OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA U.S.L. ROMA “C” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL 30/01/2012 N. 74 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI RINNOVO DEL 27/05/2013 N. 489.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4850197D2B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ditta NUTRICIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 255899,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="592"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PRESA D'ATTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI NECESSARI AI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE, FIBROSI CISTICA E
ASSISTITI IN NED E CONTESTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI IN OGGETTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 615.305,86 (IVA ESCLUSA) PER IL PERIODO 01/07/2015-30/06/2016.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>ZF71151DB8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Ditta NUTRICIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 167894,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="593"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FASTWEB -  CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3315217B9A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>FASTWEB</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 98500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/10/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="594"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONSIP  -  WIND TELECOMUNICAZIONI TELEFONIA MOBILE ACQISTO SIM RICARICABILI IMPORTO 292.800,00</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6092927A69</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>WIND</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 292800,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="595"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONSIP  -  DITTA SPRINT NOLEGGIO FAX RINNOVO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5611696608,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SPRINT</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 156801,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="596"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2030 -  Canoni di noleggio - area non sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO PER 36 MESI DI N.50 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI  E CONTESTUALE PROROGA CON XEROX PER NOLEGGIO DI N.113 FOTOCOPIATRICI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6043776989,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>OLIVETTI + XEROX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 374814,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="597"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RTI CARESTREAM - CONTEK CONTRATTO DI ASSISTENZA COMPRENSIVA DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA RIS PACS  -  RINNOVO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>56685836AB CARESTREAM  - 5668595094 CONTEK</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CARESTREAM + CONTEK</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1195600,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 36,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="598"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE QUINQUENNALE GLOBAL SERVICE SISTEMA INFORMATIVO INFORMATICO    RTI - ENGINEERING - TELECOM ITALIA - SANTA LUCIA - KPMG</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4849207C32</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI - ENGINEERING - TELECOM ITALIA - SANTA LUCIA - KPMG</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 13719218,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/09/02 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="599"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ENGINEERING - SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>4849207C32</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI - ENGINEERING - TELECOM ITALIA - SANTA LUCIA - KPMG</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 217160,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/02/04 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="600"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici. - D.G.R.L. n° 653 del 18 luglio 2003 - Convenzione tra la Regione Lazio e l’ATI SIRAM S.p.A. Lotto B.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2843852400000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. SIRAM SpA/SO.CO.STRA.MO.S rl/PRIMA VERA SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1659800,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 112,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="601"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici. - D.G.R.L. n° 653 del 18 luglio 2003 - Convenzione tra la Regione Lazio e l’ATI SIRAM S.p.A. Lotto B.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2843852400000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. SIRAM SpA/SO.CO.STRA.MO.S rl/PRIMA VERA SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 5307477,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 112,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="602"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici. - D.G.R.L. n° 653 del 18 luglio 2003 - Convenzione tra la Regione Lazio e l’ATI SIRAM S.p.A. Lotto B.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2843852400000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. SIRAM SpA/SO.CO.STRA.MO.S rl/PRIMA VERA SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 336906,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 112,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="603"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici. - D.G.R.L. n° 653 del 18 luglio 2003 - Convenzione tra la Regione Lazio e l’ATI SIRAM S.p.A. Lotto B.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2843852400000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>A.T.I. SIRAM SpA/SO.CO.STRA.MO.S rl/PRIMA VERA SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4981013,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/05/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 112,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="604"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio integrale per la gestione delle apparecchiature ed attrezzature elettromedicali</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6328582F10</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>D&amp;D Med. Com. SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1516451,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="605"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali, tecnici ed altri gas ad uso umano compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site  e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri ed i Poliambulatori dell’Azienda Unita' Sanitaria Locale ROMA C</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>630841089C</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Philips SpA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1719168,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="606"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di gestione integrata di manutenzione e assistenza tecnica per le sale multimediali OR1</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6328375441,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Karl Storz</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 139544,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/07/09 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="607"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – P.LE TOSTI, 5 (Pal. LIUZZI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 921000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6 + 6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="608"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – P.LE TOSTI, 5 (Pal. UFFICI)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 185000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/06/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6 + 6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="609"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA ANTONIO TEMPESTA, 262</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>S.M.O.M.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 135000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>1985/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 6,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="610"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA ARDEATINA, 1221</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CONGR. FIGLIE MADONNA DEL DIVINO AMORE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 197000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>31/06/2003</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6 + 6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="611"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA CASTRENSE, 5/B</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>EDIL GIARDINETTI 81 S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 168000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2004/11/05 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6 + 6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="612"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA DELLA FOTOGRAFIA, 90/92</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>FRATELLI MARRONARO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 175000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>4 + 4</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="613"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA MONZA, 2</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>OPERA PIA ASILO SAVOIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 756000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2005/09/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>7 + 3</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="614"><Azienda sanitaria>RM C</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CANONI DI LOCAZIONE – VIA PRIMO CARNERA, 1</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>IDEA FIMIT SGR</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1100000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/04/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>6 + 6</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="615"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NUTRIZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z5212B9D9F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NUTRICIA ITALIA SPE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 223273,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/30 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="616"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0250 -  Prodotti dietetici</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NUTRIZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>Z8E12B9B2A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>NESTLE ITALIA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 113636,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/29 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="617"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TRASPORTO SANGUE E MERCI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.ARL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 633664,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="618"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TRASPORTO INFERMI INTEROSPEDALIERO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CROCE BIANCA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2762169,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="619"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>UTILIZZO N.20 POSTI DI MEDICINA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CASA DI CURA S.MARCO DELLA SRL CLIN.MOD.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2327500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="620"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIALISI UDD</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CENTRO DIALISI MONTE SAN BIAGIO SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1606528,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="621"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIALISI UDD</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>DIAVERUM ITALIA S.R.L DIALISI</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1388562,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="622"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PRESTAZIONI AMBULATORIALI UNIVERSITARIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>G.I.O.M.I. S.P.A. ROMA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 11177948,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="623"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DIALISI UDD</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>G.I.O.M.I. S.P.A. ROMA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1796325,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="624"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RACCOLTA ANIMALI RANDAGI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ANIMAL SERVICE DI PAOLUCCI A. E SCACCIA P. &amp; CO S.A.S.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 744349,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="625"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>LAVANOLO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>PACIFICO S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1584479,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="626"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PULIZIE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ECOCLEANING ITALIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4036459,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="627"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MENSA DEGENTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>VIVENDA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3046593,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="628"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1600 - Mensa</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MENSA DIPENDENTI - BUONI PASTO CONSIP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 6253963587,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>EP S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 267794,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/22 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 7,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="629"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1029052,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="630"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO AI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL LATINA, SERVIZIO DI CANONE DI CONDUZIONE PROGETTO, PRESIDIO APPLICATIVO NETWORK MANAGEMENT E SERVIZI PROFESSIONALI A CONSUMO.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1380000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="631"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>MAIO GUGLIELMO SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1565734,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="632"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>TELEFONIA MOBILE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>TELECOM ITALIA S.P.A.
*</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 178746,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="633"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” PROROGA FINO AL 16/09/2016</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>38690790FF</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA S.P.A.
*</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 200000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/09/16 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="634"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1650 -  Utenze telefoniche</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZI RETE DATI, VOIP E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO AZIENDALE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>43579527C0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TELECOM ITALIA - DIGITAL SOLUTIONS - S.P.A. EX PAth.Net</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 477185,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/05/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="635"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1660 -  Utenze elettricita'</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3005066,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="636"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1670 -  Altre utenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 250223,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="637"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1690 -  Premi di assicurazione - R.C. Professionale</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>RCT/RCO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5885265251,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AON SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 6894400,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="638"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PREMI INCENDIO _ INFORTUNI _ FURTO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>49959314AE</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AON SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 271835,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="639"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1700 -  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PREMI KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE E LIBRO MATRICOLA AUTO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>51399683C6</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AON SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 139058,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="640"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI VIGILANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>3407685E9B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 809016,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="641"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI GAS MEDICALI E TECNICI COMPRESA MANUTENZ.IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>CRIO SALENTO S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 216000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="642"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE AREE VERDI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 583811334,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ECOCLEANING ITALIA SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 113703,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="643"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA FARMACIA DEL PO NORD E DEL DISTRETTO DI LATINA (CUP)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5196671C8F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO COOP. SOCIALE E INTEGRATA ARL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 526716,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="644"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>QUOTA CANONE (SERVIZIO  GESTIONALE E CALL CENTER), E (DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE)</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 395840180,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA SPA - EX COFATHEC SERV SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 111506,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/12/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="645"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ELISUPERFICIE PO LATINA - SERVIZIO ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0081896EB3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G.S.A. GRUPPO SERV. ASS.TI S.P.A. EX SOC.CONS.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 142679,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/12/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="646"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AUSILIARIATO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5805607A72</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4839066,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="647"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE PER L'OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA PER IL PERIODO  01/01/2015 – 31/12/2015.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5412453183,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 158133,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="648"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>PRODUZIONE DI TUTTI GLI STAMPATI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>02686912D3</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MEDILIFE S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 276932,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="649"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 120326,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="650"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO CUP</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5196671C8F</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>CAPODARCO COOP. SOCIALE E INTEGRATA ARL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2430166,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="651"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>QUOTA CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 395840180,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI COFELY ITALIA SPA/FURLAN COSTRUZIONI ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1250594,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/12/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="652"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>QUOTA EXTRA CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 395840180,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI COFELY ITALIA SPA/FURLAN COSTRUZIONI ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 569164,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/12/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 108,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="653"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - QUOTA  CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2701247,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="654"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>CONTRATTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - QUOTA EXTRA CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2189557F94</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 692822,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/03/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="655"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO MACCHINE LAB.ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5407203512,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ABBOTT</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 117700,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="656"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO MACCHINE LAB.ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5243841A7A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BIOMERIEUX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 161500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="657"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>QUOTA CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5203842A42</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA/PHILIPS/ITEON</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2286970,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="658"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1940 -  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>QUOTA EXTRA CANONE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5203842A42</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>R.T.I. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA/PHILIPS/ITEON</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 472131,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/03/24 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="659"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1970 -  Altre manutenzioni e riparazioni</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI, SERVER ED ALTRO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>6107586B66</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>G. &amp; F. - X S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 155982,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/15 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="660"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FITTI AREA SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>IMMOBILIARE EDILIZIA PONTINA S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 150321,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2010/05/31 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 72,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="661"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>FITTI AREA NON SANITARIA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 274140,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 144,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="662"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO LABORATORIO ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 5407203512,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ABBOTT</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 142599,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="663"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO LABORATORIO ANALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5243841A7A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>BIOMERIEUX</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 161500,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="664"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO MONITOR DIALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>ING LEASE ITALIA S.P.A.**</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 127404,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="665"><Azienda sanitaria>ASL LT</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>NOLEGGIO MONITOR DIALISI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>GAMBRO HOSPAL SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 145361,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="666"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto locazione Immobile sito in via Benevento n. 4,6,8 sede dei laboratori di Biotecnologie cellulari, degli Uffici e delle degenze della UOC Ematologia (Dipartimento di Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Medicina rigenerativa).</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>esente</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SAM Srl (Societa' amici medici ’85)</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1236159,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2006/12/12 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>72 +72</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="667"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto locazione Immobile sito in via Benevento n. 27/27 sede dei laboratori di Biotecnologie cellulari, degli Uffici e delle degenze della UOC Ematologia (Dipartimento di Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Medicina rigenerativa).</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>esente</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>Maria Isabella e Franca Marzioli</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 206962,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2001/06/04 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>72 +72+72</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="668"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2000 - Fitti passivi</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto locazione Immobile sito in viale Castrense n. 9  sede degli Uffici dell’Unita' Operativa “Sistemi Informativi” e dell’ Ufficio Formazione.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>esente</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ICAL S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 650697,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2008/07/07 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>72 +72</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="669"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1130 -  Trasporti Sanitari Da Privato - da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di  noleggio di aerotaxi per il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da eseguire presso l’Azienda Policlinico Umberto I.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>17133078A7</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>AVIONORD SRL a Socio Unico</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 200000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2011/10/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 24,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="670"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di supporto tecnico, di accoglienza, di informazioni telefoniche e di call center presso il CUP Aziendale e in altre strutture dell’Azienda Policlinico Umberto I.</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0333851E8B</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>PIN.GO Societa’ Cooperativa Sociale Integrata</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1700143,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/01/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="671"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di vigilanza e sicurezza - SERVIZIO DI VIGILANZA</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4811483161,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI Flash Capitol Spa Roma Union Secutiry srl  Securitas</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 4150000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/04/10 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="672"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0350 -  Supporti informatici e cancelleria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Stampati vari</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>224282019D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>MENNA ALBERICO</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 295000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Proroga
tecnica in attesa gare</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="673"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Materiale monouso</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore /><Importo annuo del contratto (€)> 0,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="674"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di fornitura materiale sterile TNT ed accessori per le attivita' di sala operatoria, gestione delle consegne e del relativo servizio informatizzato</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 351675363,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>3M ITALIA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 0,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Proroga
tecnica in attesa gara</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="675"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0370 -  Altri beni e prodotti non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Ausili per incontinenti</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto /><Fornitore>SERENITY SPA - FATER SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)>-</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="676"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1580 -  Lavanderia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio lavanolo</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 4466548801,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SOGESI SPA</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3443000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/07/27 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>48 mesi da inizio servizio, 28.12.2012</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="677"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1590 - Pulizia</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di pulizia</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2295303FF0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LA PULTRA SAS</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7300000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Proroga
tecnica in attesa gara</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="678"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1620 -  Servizi di assistenza informatica</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di assistenza informatica</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 2371928000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>EKO GROUP SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1179540,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="679"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di stoccaggio e gestione dinamica delle merci</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2315581DE0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRASER SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1970000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>Proroga
tecnica in attesa gara</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="680"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa con acquisizione ottica delle cartelle cliniche</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>04482557B8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>RTI TRASER SRL - SISTEMI INFORMATIVI SRL</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 460000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="681"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1740 -  Altri servizi non sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>servizio di ristorazione ai degenti e dipendenti - servizio di consegna del pasto al letto del degente</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>52482966DD</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>INNOVA S.p.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7500000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2013/12/23 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 60,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="682"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA0320 -  Prodotti alimentari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>stoccaggio, fornitura e distribuzione di acqua in bottiglia da 500 ml. ai reparti</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>2315581DEO</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>TRA.SER S.r.l.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 330000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>con del. 378 del
10/06/2008
decorrenza fornitura</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi) /></row>
<row _id="683"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1530 - Altri servizi sanitari da privato</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>fornitura in service di un Sistema per il trattamento terapeutico mediante termo ablazione ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensita' guidati da immagini di RM da destinare al DAI Diagnostica per immagini e radioterapia dell'Azienda Policlinico Umberto I</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>0338506FF8</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>ATI PROMEDICA BIOELECTRONICS SRL- GE MEDICAL SYSTEM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 1210225,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2009/04/21 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="684"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA2020 -  Canoni di noleggio - area sanitaria</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>Contratto annuale per la fornitura in service "full therapy" di n. 10 sistemi per la terapia a pressione terapia topica da destinare al Policlinico Umberto I di Roma</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>5795874A85</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>HD HOSPITAL DEVICE S.R.L.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 159680,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/03/01 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 12,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="685"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1610 - Riscaldamento</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO PER LA GESTIONE CALORE E CONDIZIONAMENTO - CONVENZIONE CONSIP "SIE2"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>454828752A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 7973594,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2012/11/13 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="686"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1630 -  Servizi trasporti (non sanitari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>SERVIZIO TRASLOCHI INTERNI ED ESTERNI</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto> 3156300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>LA PULTRA DI TIRELLI A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 273450,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa) /><Durata del contratto (numero mesi)>IN PROROGA TECNICA</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="687"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1920 -  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>ATTO AGGIUNTIVO AL SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI (CONVENZIONE CONSIP "SIE2")</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>454828752A</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2228156,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/09/26 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 63,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="688"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1930 -  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>APPALTO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO, ECC. - CONVENZIONE CONSIP "MIES" - LOTTO 6</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>559965015D</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>COFELY ITALIA S.P.A.</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 3039701,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2014/05/18 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)> 84,0</Durata del contratto (numero mesi)></row>
<row _id="689"><Azienda sanitaria>PUI</Azienda sanitaria><Voce di Conto Economico>BA1640 -  Smaltimento rifiuti</Voce di Conto Economico><Oggetto del contratto>I Atto aggiuntivo al Contratto Repertorio n.393 del 31 dicembre 2013 - Affidamento del servizio di raccolta ai piani, trasporto, preventivo controlled della radioattivita', smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'Azienda Policlinico Umberto I, nonche' la fornitura di idonei contenitori per il conferimento degli stessi"</Oggetto del contratto><CIG /  CIG di ogni lotto>34288898B5</CIG /  CIG di ogni lotto><Fornitore>SIRAM</Fornitore><Importo annuo del contratto (€)> 2100000,0</Importo annuo del contratto (€)><Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)>2015/06/25 00:00:00.000</Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aaaa)><Durata del contratto (numero mesi)>Sino alla
consegna del nuovo appalto</Durata del contratto (numero mesi)></row>
</data>
